是的,需要視同23年就做了那個(gè)預(yù)提費(fèi)用的分錄,然后修改報(bào)表,再做匯算
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
有個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業(yè)所得稅有納稅調(diào)整 這個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要做調(diào)整在申報(bào)嗎? 還是按賬面做出來(lái)的結(jié)果申報(bào)?
前面申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)的小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,后面數(shù)據(jù)有調(diào)整,之前申報(bào)的需要更改嗎,匯算清繳用的是更改后的數(shù)據(jù)做的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳更正兩次會(huì)有影響嗎?去年入賬了10000多的材料采購(gòu)費(fèi)用但是現(xiàn)在票沒(méi)有開(kāi)給我,匯算清繳要調(diào)增吧。調(diào)整后去年的財(cái)務(wù)年報(bào)上的利潤(rùn)跟匯算清繳不一樣要不要緊?
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開(kāi)的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
意思是把未回的發(fā)票從費(fèi)用里面剔除,直接修改報(bào)表,利潤(rùn)直接增加10萬(wàn)是嗎
然后企業(yè)所得稅匯算清繳直接按利潤(rùn)總額增加10萬(wàn)后的去申報(bào)
不用再納稅調(diào)整表中去調(diào)增10萬(wàn)?
是的,直接調(diào)整報(bào)表,不是在申報(bào)表納稅調(diào)增
但是這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)的報(bào)表是不一樣的要怎么弄
匯算就是以修改后的正確報(bào)表申報(bào),怎么會(huì)不一致呢?
金蝶系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表2023年的肯定改不了了,是2024年12月做的調(diào)整的賬務(wù)分錄(跨年調(diào)整),如果稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表2023年直接按照修改后的數(shù)據(jù)去申報(bào),那不就是財(cái)務(wù)跟稅務(wù)對(duì)不上嗎?
那個(gè)自己寫個(gè)報(bào)表附注,說(shuō)明你已經(jīng)做到調(diào)整
那稅務(wù)那邊的話針對(duì)這個(gè)跨年調(diào)整的費(fèi)用,還是直接調(diào)整報(bào)表,不是在申報(bào)表納稅調(diào)增是吧
是的,直接調(diào)整報(bào)表,然后做匯算,后期的相關(guān)的報(bào)表數(shù)據(jù)也得更正
2024年的也就直接改匯算清繳的年初數(shù)就好了吧,季度的還有必要去改年初數(shù)嗎?
季度申報(bào)不需要改了,改年報(bào)就行
之前是代賬公司做的,現(xiàn)在相當(dāng)于利潤(rùn)表直接增加幾十萬(wàn),我這邊通過(guò)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)彌補(bǔ)了費(fèi)用的空白,不用補(bǔ)稅,這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),老師
只要你調(diào)整是合理合規(guī)的就行
請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳 像上面的這種例子 跨年的費(fèi)多計(jì)少計(jì)的,什么時(shí)候是直接調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表去做匯算,什么時(shí)候是去做納稅調(diào)整去調(diào)增,這個(gè)是怎么判定的呢,有沒(méi)有什么方法
是的,就是那樣子的
什么意思,沒(méi)明白,不知道是不是我的問(wèn)題沒(méi)描述清楚
沒(méi)法在當(dāng)年做賬,就發(fā)現(xiàn)當(dāng)年做以前年度損益調(diào)整,然后手工調(diào)整錯(cuò)誤當(dāng)年的報(bào)表,更正匯算