您好,一般是增值稅,個稅,
你好,我們想讓公司代發(fā)勞務費,大概20個人,每人6000,公司需要個人所得稅,服務費,公司開票稅金6%,,請問增值稅3%公司需要交嗎 如果個人去稅務局開勞務費發(fā)票,個稅的增值稅是需要自己負擔,,那公司代開的話,公司需要交嗎
個人在稅務局代開勞務發(fā)票,都需要交什么稅
個人去稅局代開勞務費專票,都需要交什么稅
法人自己的房產(chǎn),無償給公司使用。要是去稅局代開房租發(fā)票的話,都需要交什么稅啊
老師,對方個人打算去稅局代開勞務費發(fā)票,那我們公司作為收票方還要在幫他代扣代繳勞務報酬嗎?代開的話他直接需要交給國稅什么稅,我們公司作為收票方需要交稅嗎?
老師,編制關聯(lián)公司關聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機外部設備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請問公章 財務章這些丟失了,怎么注銷稅務和營業(yè)執(zhí)照?
請問去銀行注銷賬戶需要公章財務章私人章嗎?
幾個點呀,是百分之1嗎
公司還用給他申報代扣代繳勞務嗎?
增值稅是1%,個稅我發(fā)個表給你,公司要代扣的
怎么帶扣啊
這個怎么回事
重復嗎?老師
不會呀,這個公司只是代扣
那我收到這張發(fā)票,就直接給他申報個稅就行?????
增值稅呢?他自己交了嗎???
是的,他開發(fā)票就自已交了
老師她說的對嗎
那做賬分錄怎么做呀???
給他報個稅了代扣個稅了,那公司這張發(fā)票做賬分錄怎么寫?
能回復一下嗎
在嗎老師,能解答一下嗎
借:管理費用-勞務費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
個稅正常報嗎????
增值稅不用管呀??
是的,,按勞務來是報就可以
收到勞務費發(fā)票怎么入帳呀
勞務費發(fā)票
借:管理費用-勞務費
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款