您好,一般是增值稅,個稅,
老師,從2023年起我們原材料輔料賬上就是負數(shù),但是每年申報企稅時也有納稅調增,現(xiàn)在稅務查到了這里,我們可以說此部分為白條不呢,每年都有納稅調增,這樣說有沒有稅務風險,
請問這題為什么不選D啊
成本法跟權益法怎么確定用哪個?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費250000元,物業(yè)管理費19800元,停車場地租賃費33000元,全部是含稅金額,開普票,是否可以享受免增值稅?
請問:這道題,購買時1000-800=200.年底銷售60%怎么直接去掉60%,不是40%?
有一個之前工資一直是0申報,現(xiàn)在老板想補之前的工資,個稅?報,工會經費一次性?報可以發(fā)之前的工資嗎?
合伙人依法轉讓其財產份額的,在同等條件下,其他合伙人有優(yōu)先受讓的權利 老師是不是無論是普通或者是有限合伙企業(yè)都有這個權力?有限合伙人轉讓自身的份額,不需要全體合伙人一致同意嗎?
老師5題沒看懂?為什么要考慮500,600和800怎么不考慮?
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務,收到房租250000元,停車費租金33000元,停車服務費19800元,以上全部開普票,請問老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰做這個單子呢?
幾個點呀,是百分之1嗎
公司還用給他申報代扣代繳勞務嗎?
增值稅是1%,個稅我發(fā)個表給你,公司要代扣的
怎么帶扣啊
這個怎么回事
重復嗎?老師
不會呀,這個公司只是代扣
那我收到這張發(fā)票,就直接給他申報個稅就行?????
增值稅呢?他自己交了嗎???
是的,他開發(fā)票就自已交了
老師她說的對嗎
那做賬分錄怎么做呀???
給他報個稅了代扣個稅了,那公司這張發(fā)票做賬分錄怎么寫?
能回復一下嗎
在嗎老師,能解答一下嗎
借:管理費用-勞務費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
個稅正常報嗎????
增值稅不用管呀??
是的,,按勞務來是報就可以
收到勞務費發(fā)票怎么入帳呀
勞務費發(fā)票
借:管理費用-勞務費
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
應交稅費
借:應交稅費
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