您好,是的,您的分錄好標準
收貨 借,庫存商品 100 貸,應付暫估100 退庫 借,應付暫估110 貸,庫存商品 110 月末應付暫估重分類 借,發(fā)出商品10 貸,應付暫估10 請問老師,上面的月末應付暫估重分類為什么是發(fā)出商品?
老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應付暫估款100 付款:借,應付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷:借,應付暫估款100 借,進項稅額13 貸,應付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品100 貸應付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負數(shù)100 貸應付賬款-總部-暫估負數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品85 應交稅費15 貸應付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負數(shù)—23 應交稅費負數(shù)—7 貸應付賬款總部負數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
小規(guī)模納稅人,1月入庫了100萬庫存,沒付錢也沒開票,1月買了70萬庫存,借:庫存-暫估100 萬 貸:應付100萬 借:營業(yè)成本70萬 貸:庫存-暫估70萬 2月付了90萬也收了發(fā)票,借:應付90萬 貸:銀行90萬 這樣分錄對嗎
老師,請問一下,如果一張發(fā)票對應該對筆付款,應該怎么做賬務處理? 比如 付款的時候: 借:預付賬款 300 貸:銀行存款 300 4-20來貨: 借:庫存商品 100 貸:應付賬款-暫估 100 5-1來貨: 借:庫存商品 150 貸:應付賬款-暫估 150 發(fā)票來了,我應該怎么做賬務處理呢?
我們進貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?
老師,公司剛剛新辦,發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍不對想要修改,我是在江蘇徐州的公司,可以發(fā)一份流程說明嗎,
老師,個人可以無償借款給朋友的公司嗎?有什么風險和限制?需要簽什么協(xié)議?有范本嗎?
題465,按安全邊際率的公式=安全邊際量200/正常銷售量600*100%=33.3%
甲公司授予子公司員工子公司的股權,甲公司在個別報表中應作為現(xiàn)金結算的股份支付?還是現(xiàn)金結算的股份支付?,
462題第4問,為什么不用聯(lián)合銷量*A的占比
老師,您好,員工從母公司到分司,勞動合同和社保都要轉(zhuǎn)到新公司,能走借調(diào)嗎?不能的話去到分公司,工齡怎么算呀
老師,您好,借調(diào)是不是保持原來公司的勞動關系,去其他單位一段時間還回來的
老師合并報表編制抵消分錄在母公司的賬套里編制?還是子公司賬套里編制呢?
老師,早上好,我們老板用公司名義貸款買了一輛車,發(fā)票開的公司,現(xiàn)在購車發(fā)票和車輛購置稅發(fā)票來了,老板說貸款合同在銀行,銀行卡是他個人的,那我做貸款分錄嗎?
老師,24年的待認證進項,25年可以 直接 做 借 進項稅額 貸 待認證進項 抵扣嗎
您好,可以的哦,您很專業(yè)
明白了,謝謝老師。
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~