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老師好,24年做了一筆 借 庫存商品 100 貸 應付暫估 100,25年發(fā)票來了,賬上 借 庫存 -100 貸 應付暫估 -100 借 庫存 90 進項10貸 應付100,是這么處理嗎

2025-02-16 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-16 16:23

您好,是的,您的分錄好標準

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快賬用戶4043 追問 2025-02-16 16:25

老師,24年的待認證進項,25年可以 直接 做 借 進項稅額 貸 待認證進項 抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-16 16:27

您好,可以的哦,您很專業(yè)

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快賬用戶4043 追問 2025-02-16 16:27

明白了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-02-16 16:28

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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您好,是的,您的分錄好標準
2025-02-16
你好,月末的應付賬款暫估重分類做的不對呀,你應該是借庫存商品貸應付賬款暫估。
2022-08-01
你好對的 是這么做的 沒有結轉(zhuǎn)成本是吧
2025-03-01
你好同學 二月收到發(fā)票 借:應付賬款—暫估 90 貸:應付賬款—供應商 90
2024-02-14
同學您好第四步 借應付賬款-總部 貸應收賬款-客戶
2023-07-02
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