您好,是的,這樣是可以的哦 按照完工百分比法確認(rèn)的收入和實(shí)際發(fā)生的成本進(jìn)行申報(bào)。
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進(jìn)度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個(gè)季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比30%,其他是機(jī)械 材料 ,我們公司在地鐵的挖隧道,地鐵已建成,我們公司老板現(xiàn)在確定不了簽合同的金額和預(yù)計(jì)的合同總成本,所以不能按照完工百分比來確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在要用什么方法確認(rèn)收入和成本呢?
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時(shí)候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計(jì)算收入嗎?我們這個(gè)都是按照開票確認(rèn)收入的(會計(jì)和稅法報(bào)的都一致)
老師,你好,我們是建筑業(yè)的公司,我們的賬是按完工百分比法確認(rèn)收入,我們在所得稅季度預(yù)交時(shí),可以按實(shí)際收入成本申報(bào)嗎?
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄,還要做計(jì)提嗎
請問老師如果公司發(fā)放工資金額有點(diǎn)亂,我裝訂憑證的時(shí)候可以把工資表放在計(jì)提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問#老師,您好!股東實(shí)繳需要怎么個(gè)流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對公戶轉(zhuǎn)款到公司的對公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開過了,然后今年7月份又開了一遍,去年12月對方?jīng)]有認(rèn)證,今年七月份的對方已經(jīng)認(rèn)證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對應(yīng)憑證的負(fù)數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認(rèn)繳的,現(xiàn)在實(shí)際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦
那這樣所得稅的申報(bào)金額和增值稅稅的申報(bào)金額會不一樣了,如果所得稅我也按開票金額和收到成本發(fā)票的金額申報(bào)所得稅,這樣可以嗎?
您好,增值稅和所得稅收入不一樣是正常的, 2.這樣申報(bào),所得稅收入賬和申報(bào)表又不一樣了,因?yàn)橘~是按完工百分比
主要是所得稅匯算清繳時(shí),又要成本調(diào)增,收入調(diào)減,我們不是上市公司,不想搞得這么麻煩,如果賬和稅不一樣申報(bào),可以嗎
哦哦,可能,本來稅會就有差異的,
那如果我在所得稅季度預(yù)交時(shí),按開票申報(bào)申報(bào)所得稅,在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按我會計(jì)上賬面的完工百分比的金額還是按開票金額呢?
您好,季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)是同一口徑,也按開票