免稅銷售的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的。銷售非農(nóng)產(chǎn)品的稅率是13%
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中,有一個(gè)“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費(fèi)用這些的分?jǐn)傔M(jìn)去嗎?平時(shí)免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算了
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們公司是農(nóng)牧有限公司,免增值稅和企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在因?yàn)樾枰J款,在另一個(gè)市成立了一個(gè)銷售子公司,銀行讓我們收取總公司的銷售款時(shí)讓客戶直接打到新成立的子公司賬上。我想這個(gè)可以直接打到新成立的子公司賬上嗎?應(yīng)該是不可以哈。那么,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作才能合法合規(guī)?這種銷售子公司收取的款項(xiàng)還可以和總公司一樣免稅嗎?
老師,想咨詢一下,我們是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,我們種植蔬菜,水果,對(duì)外銷售蔬菜水果增值稅企業(yè)所得稅都是免稅的,想問(wèn),從外面買來(lái)的,水果苗還有種子化肥都不給開(kāi)發(fā)票,只給開(kāi)收據(jù),可以入賬嗎
老師,您好,我們是對(duì)外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛悾矝](méi)有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑?,留抵金額也很多。
老師您好,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,現(xiàn)在是合作公司提供藍(lán)莓苗木給我們種植,我們種植之后果子后賣給合作公司的然后我們需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司,想知道這個(gè)業(yè)務(wù)類型是否免征企業(yè)所得稅?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師,我的意思是免稅銷售那部分,因?yàn)楸緛?lái)就是免稅,所以我不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在不是有銷售非農(nóng)品的要交增值稅嗎,那我們?nèi)〉玫膶S冒l(fā)票可以抵扣嗎,比如說(shuō)取得的出差住宿費(fèi)用專用發(fā)票,還有車輛過(guò)路費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)這樣抵扣非農(nóng)品的銷項(xiàng)稅額嗎
那個(gè)要分別核算非農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,不然就只有按當(dāng)月非農(nóng)產(chǎn)品收入占總收入比例計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師我不是太明白,可以再詳細(xì)說(shuō)明一下嗎
意思是你的進(jìn)項(xiàng)要設(shè)明細(xì)核算,比如應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)掛項(xiàng)目核算非農(nóng)項(xiàng)目