您好,不可以的,彌補虧損金額是獲取的上年匯算的數(shù)據(jù)。如果24年的沒匯算那么25年一季度申報時不能彌補24年的
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請問第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請老師回復(fù),謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
23年一季度因為盈利預(yù)繳了企業(yè)所得稅1萬,當(dāng)時沒有做22年匯算清繳年報,以前年度彌補虧損數(shù)據(jù)系統(tǒng)不能提取,所以二季度申報時預(yù)繳了所得稅,這個預(yù)繳的1萬所得稅24年稅局退下來了,收到稅局退下來的1萬所得稅收款回單入賬,摘要分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,想問一下,2025年第一季度賬上有20萬利潤,但是24年年底賬上有虧損50萬,24年匯算端口稅務(wù)局還沒打開,估計要4月過了一季度申報期才能填寫匯算。 這樣第一季度 申報的時候,還沒做24年的匯算,可以抵扣24年底賬上余下的50萬虧損嗎
24年匯算清繳賬上有可彌補虧損30多萬。但是第一季度盈利一萬多,計提企業(yè)所得稅500多,但是申報第一季度所得稅時自動彌補虧損1萬多,就沒有需要繳納企業(yè)所得稅,那還需要計提一季度企業(yè)所得稅嗎?計提企業(yè)所得稅還需要體現(xiàn)在憑證和利潤表里面嗎?
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
老師,您好,社保新開戶,剛做完增員,在社保費客戶端應(yīng)該怎么做啊,申報繳費?還有其他要注意的嗎
成品油進(jìn)項發(fā)票,可以和服務(wù)費的銷項發(fā)票,抵扣嗎?
老師我們?nèi)绻覀兪圬泴Ψ焦静灰?,我們怎么計算加稅不會虧呢?/p>
格美酒店向易旅旅行社借款49.4萬,還款56萬,其中有一萬元是代運營費用,剩下為利息,還款方式為置換房間
老師,自然人個稅扣繳端網(wǎng)址幫發(fā)一下
個稅app在哪里下載?圖標(biāo)什么樣子的
老師,天津濱海新區(qū)住宅可以注冊營業(yè)執(zhí)照嗎?
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中級財務(wù)管理考試做計算題填式子時,有小括號要再加括號,是加中括號嗎?還是再加上小括號?加小括號會不會被扣分?
我們是建筑行業(yè),接的合同是純勞務(wù)的,成本也是只有人工。那不能抵扣24年的虧損的情況下,我可以先暫估人工成本吧,這樣等二季度再紅沖暫估成本。 然后到時候二季度做了匯算是不是二季度申報可以享受虧損的彌補
您好,屬于當(dāng)期的成本費用就要做到當(dāng)期,沒發(fā)票的可以先暫估的
到第二季度就可以彌補了,過了5.31肯定匯算了
老師,我的這個是建筑純勞務(wù)合同,成本只有人工工資,沒有材料,暫估可以只暫估人工工資嗎,之前只聽過暫估材料沒聽過暫估人工工資
您好,人工工資可以先計提,到匯算時還沒發(fā)放的就不能稅前扣除
老師,我想問一下,我聽課說,個稅申報是等發(fā)了工資再申報,但是我們工作都是先申報再發(fā)工資,最后銀行付了款,想問下這樣可以稅前扣除嗎?稅務(wù)局會認(rèn)嗎
您好,你這是提前報了一個月,如果在年末12.31日把12月的工資發(fā)了這樣全年的就對上了
也就是在當(dāng)年12.31把當(dāng)年的工資發(fā)放完,這樣按發(fā)放金額申報個稅當(dāng)年就趕上了