合伙企業(yè)給4個(gè)合伙人買了6套工作服,在匯算清繳時(shí)是否要填增,需視情況而定: - 若工作服屬于勞動(dòng)保護(hù)性質(zhì):如果工作服是因工作需要為合伙人配備的,比如從事特殊工種或有特定工作環(huán)境要求等,屬于合理的勞動(dòng)保護(hù)支出,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,可全額稅前扣除,匯算清繳時(shí)不需要填增。 - 若工作服屬于福利性質(zhì):如果工作服不是工作必須,而是帶有福利性質(zhì),如為提升形象等統(tǒng)一制作但不強(qiáng)制工作時(shí)穿著,會(huì)計(jì)上計(jì)入職工福利費(fèi)。在匯算清繳時(shí),要先判斷是否超過(guò)工資薪金總額的14%,若未超過(guò),無(wú)需填增;若超過(guò),則需就超出部分進(jìn)行納稅調(diào)增。 - 若工作服屬于與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出:如果工作服被認(rèn)定為與合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出,如合伙人用于私人場(chǎng)合等,按照稅法規(guī)定,與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)增。
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
謝謝老師的詳細(xì)解答
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝