你好,這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的。
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額這里,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,問(wèn)一下,私營(yíng)公司收到政府研發(fā)補(bǔ)助,是2022年申請(qǐng),23.5月收入,像這筆帳怎樣做,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,未與銷(xiāo)售有掛勾,是不用交增值稅吧
老師你好,我想咨詢一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
老師你好,我想咨詢一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
但是開(kāi)了發(fā)票的哦 比如我們的銷(xiāo)售收入開(kāi)票是48000元 如果那5萬(wàn)不申報(bào)增值稅的話 那收入和我們的開(kāi)票收入就對(duì)不上了
你開(kāi)的是不征稅收入吧?
開(kāi)的是與銷(xiāo)售收入不掛鉤的補(bǔ)貼收入*補(bǔ)助款
稅率是不是不征稅的,是的話不需要申報(bào)。