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您好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),我們2024年報(bào)關(guān)出口了2筆貨物,報(bào)關(guān)單上是CIF價(jià),但是之前會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候直接在免稅銷售額那填的是收匯結(jié)匯后的人民幣金額,這樣申報(bào)可以嗎?

2025-02-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-13 09:30

你好,這個(gè)應(yīng)該按照開票金額來申報(bào)了。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:32

您好老師,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒進(jìn)來所以發(fā)票我也一直沒有開,我聽說現(xiàn)在說有的地區(qū)不用開發(fā)票了是嗎(比如青島地區(qū))

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齊紅老師 解答 2025-02-13 09:38

你好,你可以當(dāng)不開票收入。只需要正常申報(bào)就行。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:41

老師,如果后期進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)的話辦理退稅,還需要開銷售發(fā)票嗎?申報(bào)的話他當(dāng)時(shí)填的實(shí)際收到的人民幣金額可以嗎?和我計(jì)算的差1300多元,我還需要去更正申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 09:57

你好這個(gè)差額要看是什么原因產(chǎn)生的,如果是匯兌損益產(chǎn)生的是沒關(guān)系的。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:59

老師,有一部分是匯兌損益的差異,還有一部分是他是按CIF價(jià)申報(bào)的收入,這樣用調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 10:23

你好,這個(gè)可以不用調(diào)了。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 10:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-13 10:33

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)應(yīng)該按照開票金額來申報(bào)了。
2025-02-13
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請(qǐng)出口退稅的 申請(qǐng)出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報(bào)關(guān)單電子信息。 財(cái)務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對(duì)于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報(bào),說明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請(qǐng)出口退稅的。 另外,作為首次申報(bào)出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請(qǐng),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,將購(gòu)進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報(bào):在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報(bào),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
同學(xué)你好 這個(gè)需要整單報(bào)關(guān)的
2022-07-05
你對(duì)代理出口報(bào)關(guān)單填寫及后續(xù)流程的理解基本正確。報(bào)關(guān)單雙抬頭填寫沒問題,代理出口2N模式下也確實(shí)是按你說的流程操作,即代理公司收匯結(jié)匯后轉(zhuǎn)款給出口企業(yè),再出具代理出口貨物證明,出口企業(yè)憑此證明申報(bào)退稅。
2024-11-28
同學(xué)你好 是這樣的 2.對(duì)的,寫七千就行了
2020-12-03
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