你好,這個要看你當(dāng)時拿到藍字發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
老師,收到紅字發(fā)票。并且對應(yīng)的籃子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,怎么寫分錄?
紅字發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證的進項發(fā)票,已沖紅,怎么寫會計寫分錄
已經(jīng)認(rèn)證的專票現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,具體操作流程發(fā)一下唄,我們是收到票已認(rèn)證方,我們怎么開紅字信息表呢
收到紅字發(fā)票,上期已認(rèn)證的,要怎么做會計分錄
收到我司已經(jīng)認(rèn)證的紅字專票的會計分錄
建筑業(yè)申報表預(yù)警,計應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則中對方委托我方單位做一項技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個月后項目驗收了,如何做賬?可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個管理費用下面的二級科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費用年累計金額少了,我現(xiàn)在還能補錄這個期初發(fā)生額嗎?或者怎么補救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補稅3.89計入了匯算清繳的的時候4月份,我現(xiàn)在要申報第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報廢處理后,把報廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個月進項稅很多 你說 我是申報增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點???
稅額已經(jīng)認(rèn)證了,是直接做相反的分錄,然后再進賬稅額轉(zhuǎn)出?還是直接做相反的分錄的時候直接進賬稅額轉(zhuǎn)出?是一步還是分兩步?
你好,一個做一步就可以了。相反的憑證進進項稅額轉(zhuǎn)出。