你好,這個要看你當(dāng)時拿到藍(lán)字發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
老師,收到紅字發(fā)票。并且對應(yīng)的籃子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,怎么寫分錄?
紅字發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,已沖紅,怎么寫會計寫分錄
已經(jīng)認(rèn)證的專票現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,具體操作流程發(fā)一下唄,我們是收到票已認(rèn)證方,我們怎么開紅字信息表呢
收到紅字發(fā)票,上期已認(rèn)證的,要怎么做會計分錄
收到我司已經(jīng)認(rèn)證的紅字專票的會計分錄
請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
稅額已經(jīng)認(rèn)證了,是直接做相反的分錄,然后再進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?還是直接做相反的分錄的時候直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?是一步還是分兩步?
你好,一個做一步就可以了。相反的憑證進(jìn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。