你好,這個要看你當(dāng)時拿到藍(lán)字發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
老師,收到紅字發(fā)票。并且對應(yīng)的籃子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,怎么寫分錄?
紅字發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,已沖紅,怎么寫會計寫分錄
已經(jīng)認(rèn)證的專票現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,具體操作流程發(fā)一下唄,我們是收到票已認(rèn)證方,我們怎么開紅字信息表呢
收到紅字發(fā)票,上期已認(rèn)證的,要怎么做會計分錄
收到我司已經(jīng)認(rèn)證的紅字專票的會計分錄
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
個人獨資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個月還需要報企業(yè)所得稅,這這個情況我要怎么報稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費用(廣告制作費、舞臺音響租賃費),會計分錄是?
重點關(guān)注名單中增值稅銷售額與印花稅計稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個什么意思
老師,實繳稅金包括個人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費嗎
老師我們是小會計準(zhǔn)則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個分錄,資產(chǎn)負(fù)債表上長期借款是負(fù)數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務(wù)局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計提增值稅?沒有開票,本月申報增值稅時填在第幾欄呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求核算銷售單價是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
稅額已經(jīng)認(rèn)證了,是直接做相反的分錄,然后再進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?還是直接做相反的分錄的時候直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?是一步還是分兩步?
你好,一個做一步就可以了。相反的憑證進(jìn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。