你好,不可以的,你這個沒有辦法抵扣的。
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發(fā)票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
公司剛成立,10月份進行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進項發(fā)票,但沒有銷項。1月份納稅申報按小規(guī)模申報還是一般納稅人申報?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報嗎?
一般納稅人12月份取得進項發(fā)票100萬 當(dāng)月沒有對外開銷項發(fā)票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
意思是1月份申報只能勾選最多1月份開的進項,2月份的不能勾選對嗎?
你好,是的,就是這樣子理解。