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老師您好,代賬公司做賬時已經(jīng)抵扣的發(fā)票沒有記賬入科目,現(xiàn)在更正的時候進項稅額就多出來了,這個多出來的進項怎么調(diào)整?

2025-02-11 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-11 14:34

沒明白,當時既然沒做進項,你現(xiàn)在做進項沒做重復怎么就多了呢?

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快賬用戶3498 追問 2025-02-11 14:36

因為已經(jīng)抵扣了,他們沒入賬但是他們的進項竟然是對的?這個要怎么查?

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快賬用戶3498 追問 2025-02-11 14:36

意思就是已經(jīng)抵扣了呀

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快賬用戶3498 追問 2025-02-11 14:37

我現(xiàn)在不入賬進項上掛著金額,到實際已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-02-11 14:41

沒入賬,進項是對的?下載當月歷史勾選抵扣信息,跟做賬的發(fā)票進項核對

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沒明白,當時既然沒做進項,你現(xiàn)在做進項沒做重復怎么就多了呢?
2025-02-11
這個不需要調(diào)整平的,正確申報增值稅就是
2023-12-20
你好,沒有認證的,做到應交稅費待認證。
2023-04-26
你好,你紅字沖減之前的,然后按發(fā)票重新入賬就行。
2025-07-30
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
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