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1月銷售產(chǎn)品開了一張專票,對(duì)方這個(gè)月才提出來(lái)單位要改一下重開,這種情況我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理?怎么處理之前開錯(cuò)的再重新開呢?上月開錯(cuò)的這張銷項(xiàng)專票還需要正常入賬嗎?這個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?

2025-02-11 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-11 12:11

你好,1月份開的發(fā)票1月份正常入賬,2月份開的沖紅發(fā)票入在2月份,重新開的發(fā)票也是正常入賬的

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 12:36

如果一月份正常入賬,那么二月份開的沖紅發(fā)票也要入賬是嗎?沖紅發(fā)票賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:37

1月份入賬的分錄做個(gè)同樣的負(fù)數(shù)分錄

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 12:41

一月份開的專票入賬: 借:銀行存款 正數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入 正數(shù) 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 正數(shù) 二月份沖紅這張專票入賬: 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 是這樣處理嗎? 二月份重開的專票重新正常入賬做到二月份是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:42

可以這樣入賬。開出正數(shù)發(fā)來(lái)也是這樣入賬的,一正一負(fù)不影響當(dāng)期損益

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 13:01

對(duì)方要求這次在備注欄添加幾個(gè)字:第二單位個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎么添加呀?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 13:14

第二單位個(gè) 是什么意思?如果需要添加備注直接在備注欄添加就可以,你描述的這個(gè)備注沒看明白什么意思

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:08

我剛查看了一下這張一月份開出的專票,對(duì)方已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這種情況這個(gè)月我不能開紅字發(fā)票吧?接下來(lái)我應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:09

對(duì)方已經(jīng)抵扣了就需要購(gòu)買方提交紅字信息表你那里才能開紅字發(fā)票

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:13

我剛剛準(zhǔn)備開紅字發(fā)票的,結(jié)果系統(tǒng)提示待退稅,您看看我發(fā)的圖片,這張對(duì)方要求重開的專票,增值稅勾選屬期是一月份,增值稅用途標(biāo)簽是待退稅,這里的待退稅是對(duì)方操作了什么嗎?不知道對(duì)方是不是已經(jīng)抵扣了?辛苦老師講解指導(dǎo)一下

我剛剛準(zhǔn)備開紅字發(fā)票的,結(jié)果系統(tǒng)提示待退稅,您看看我發(fā)的圖片,這張對(duì)方要求重開的專票,增值稅勾選屬期是一月份,增值稅用途標(biāo)簽是待退稅,這里的待退稅是對(duì)方操作了什么嗎?不知道對(duì)方是不是已經(jīng)抵扣了?辛苦老師講解指導(dǎo)一下
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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:15

對(duì)方已經(jīng)開具紅字信息表了,你直接開紅字發(fā)票看下

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:18

我這邊沒有收到對(duì)方開具的紅字信息表呀,在哪里看?

我這邊沒有收到對(duì)方開具的紅字信息表呀,在哪里看?
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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:21

為什么我這邊平臺(tái)提示這張專票不能進(jìn)行紅字開具呀?您看看提示說待退稅不允許開紅字發(fā)票是什么意思?

為什么我這邊平臺(tái)提示這張專票不能進(jìn)行紅字開具呀?您看看提示說待退稅不允許開紅字發(fā)票是什么意思?
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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:23

紅字信息確認(rèn)單處理你點(diǎn)進(jìn)去看下

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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:23

選擇購(gòu)買方錄入銷售方確認(rèn)

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:25

點(diǎn)進(jìn)去沒有看到對(duì)方發(fā)起什么信息呀?

點(diǎn)進(jìn)去沒有看到對(duì)方發(fā)起什么信息呀?
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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:25

那你需要跟對(duì)方確認(rèn)一下,這個(gè)有沒有開過來(lái)

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:35

我發(fā)給您的第一張圖片中待退稅是什么意思?是對(duì)方已經(jīng)抵扣了才出現(xiàn)這種情況嗎?我這邊都沒有收到對(duì)方開具的紅字信息表,剛剛讓老板去溝通了讓對(duì)方開紅字信息表過來(lái)我才能開紅字發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-02-11 17:49

這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方抵扣后,進(jìn)項(xiàng)申請(qǐng)了退稅跟你單位沒關(guān)系,只要對(duì)方開過來(lái)紅字信息確認(rèn)單后你正常開紅字發(fā)票就可以

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快賬用戶1161 追問 2025-02-11 17:59

好的,謝謝您的幫助??缭麻_具紅字發(fā)票是不是都需要購(gòu)買方開具紅字確認(rèn)單,這樣銷售方才能開紅字發(fā)票呀?我只做過當(dāng)月沒有抵扣的情況下直接開具紅字發(fā)票的業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 解答 2025-02-11 18:03

是的。需要對(duì)方開紅字信息表你這里看到了確認(rèn)單確認(rèn)了才可以開的。

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你好,1月份開的發(fā)票1月份正常入賬,2月份開的沖紅發(fā)票入在2月份,重新開的發(fā)票也是正常入賬的
2025-02-11
這個(gè)對(duì)方退回,對(duì)方就是沒有抵扣,你稅務(wù)上開具紅字發(fā)票沖紅就可以
2021-12-20
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
紅沖那張普票就是,然后重新做專票
2023-10-27
需要的,紅沖錯(cuò)誤的然后再按正確的來(lái)做
2024-08-27
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