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老師,去年12月計提印花稅,,購銷合同多計提了1分,營業(yè)賬簿多計提了60,現在怎么處理呢?實際交的沒有問題

2025-02-11 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-11 12:05

您好, 你這個是多計提了1分還是多計提了60了?

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快賬用戶2649 追問 2025-02-11 12:06

購銷合同多計提一份,實收資本多計提了60,總共60.01

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:12

借:實收資本 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:利潤分配

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快賬用戶2649 追問 2025-02-11 12:16

不對呀,我的實收資本是沒問題的,問題是計提的時候1分是系統(tǒng)四舍五入的誤差,60是沒有算減半征收,為啥是您發(fā)的這個分錄呢?

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快賬用戶2649 追問 2025-02-11 12:17

而且銀行扣款也沒問題,就是計提錯誤

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:32

你是指實收資本的印花稅,多計提了30吧,是交了30,是吧

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:34

借:應交稅費30 貸:利潤分配-未分配30 購銷合同多計提的一分錢,轉到營業(yè)外收支調平就可以

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快賬用戶2649 追問 2025-02-11 12:56

實收資本多計提的,因為跨年了就不紅沖,直接借應交稅費 貸未分配利潤,不需要去紅沖稅金及附加了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:57

是的,沖利潤分配就可以

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那么直接反結賬,原分錄紅沖
2025-02-11
您好, 你這個是多計提了1分還是多計提了60了?
2025-02-11
同學,你好 多計提的紅沖掉就行
2025-02-11
你好 借 以前年度損益 調整 貸應交稅費?
2022-01-20
你好? 實際哪個是正確的數呢?
2023-01-31
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