。你好,這個稅負(fù)只看內(nèi)銷的部分。 按你實際繳納的稅金除以內(nèi)銷部分的金額。
老師,出口退稅企業(yè),增值稅稅負(fù)率怎么計算,比如,內(nèi)銷不含稅1199萬,出口收入787萬,期初留底42萬,銷項148萬,進(jìn)項168萬,轉(zhuǎn)出0,免抵退42萬,實際抵扣148萬,期末留抵19萬,求增值稅稅負(fù)率的計算過程,謝謝老師
請問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會計計算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項稅嗎
內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項-總進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?
老師好,一般納稅人既有出口也有內(nèi)銷,現(xiàn)在因出貨輛少,導(dǎo)致較多進(jìn)項未抵扣,增值稅按稅負(fù)3.5%繳納,這樣情況可以申請退稅嗎?或是不退稅不繳納增值稅,這樣稅負(fù)跟少年差異比較大,會帶來稅務(wù)風(fēng)險嗎
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計算認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票稅額?
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細(xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項稅計入待認(rèn)證的進(jìn)項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額