您好,作為甲方,您雇傭的乙方廣州公司在中國境內提供推廣服務并收取了3800萬服務費,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關規(guī)定,乙方公司確實應該根據中國稅法申報并開具增值稅發(fā)票。

1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事認證服務。2020年3月發(fā)生如下業(yè)務: (1)向乙公司提供認證服務,取得含稅收入合計為106萬元。 (2)購進一臺辦理認證業(yè)務用的設備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,并支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬元。 (3)支付認證服務的廣告費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元。 (4)銷售一臺2015年3月2日購進作為固定資產核算的設備,含稅售價1.13萬元。 (5)銷售一棟2013年10月10日自建的辦公用房,含稅售價105萬元,甲公司選擇簡易辦法計稅。 已知:取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減應納稅額的有關條件,上期末無加計抵減額余額。 要求:根據上述資料和增值稅法律制度的有關規(guī)定,回答下列問題。 (1)請計算甲公司本月的應納增值稅稅額。
老師您好,這個案例的分析要點是什么?經河池市國稅稽查部門立案檢查,已查明廣西翼皇達投資有限公司南丹分公司于2014年1月1日至2014年12月31日期間在南丹縣境內購進礦產品沒有取得發(fā)票,為了取得進項增值稅專用發(fā)票通過給付手續(xù)費的方式在沒有貨物交易的情況下從廣州燦騰貿易有限公司和廣州國璟貿易有限公司取得虛開的增值稅專用發(fā)票257份,金額2568萬元,稅額436萬元,并向主管稅務機關申報抵扣了稅款造成少繳增值稅款428萬元。稅務機關對該公司依法作出補繳增值稅428萬元、加收滯納金52萬元、罰款428萬元,合計908萬元的稅務行政處理處罰的決定,并已依法移送司法機關查處。
老師您好,這個案例的分析要點是什么?經河池市國稅稽查部門立案檢查,已查明廣西翼皇達投資有限公司南丹分公司于2014年1月1日至2014年12月31日期間在南丹縣境內購進礦產品沒有取得發(fā)票,為了取得進項增值稅專用發(fā)票通過給付手續(xù)費的方式在沒有貨物交易的情況下從廣州燦騰貿易有限公司和廣州國璟貿易有限公司取得虛開的增值稅專用發(fā)票257份,金額2568萬元,稅額436萬元,并向主管稅務機關申報抵扣了稅款造成少繳增值稅款428萬元。稅務機關對該公司依法作出補繳增值稅428萬元、加收滯納金52萬元、罰款428萬元,合計908萬元的稅務行政處理處罰的決定,并已依法移送司法機關查處。
一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業(yè)務開具稅點為6%的10萬元的信息技術服務費、廣告發(fā)布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本,以及總成本。
信息服務合同 根據《中華人民共和國民法典》條款的規(guī)定,根據財政部、國家稅務總局、財稅等相關文件規(guī)定的關于受益人酬金支付的有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經友好協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。 1、甲方作為買方,通過乙方的努力和協(xié)調,與乙方提供的現(xiàn)貨鋁供貨方***有限公司簽訂《鋁購銷合同》(合同編號 ,以下簡稱主合同,具體合同名稱以實際為準)。貨物信息為電解鋁,規(guī)格型號***,總購貨量為12萬噸/年(1萬噸/月),具體時間以主合同為準。 2、甲乙雙方約定,主合同達成后,甲方向乙方支付信息咨詢服務費。甲方每批次提貨前,應向乙方支付該批次貨量的信息咨詢服務費,并向供貨方支付貨款。 信息咨詢服務費具體計算方式為: 每批次服務費=每批次交貨量(噸)*交貨當日現(xiàn)貨鋁A00長江掛牌均價(元/噸)*1.5% 這個合同發(fā)票內容如何開
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?
請問經營注冊地之前是在湖南芙蓉區(qū),現(xiàn)在要變更到雨花區(qū),稅務需要變更嗎?
老師,變更經營地址是要到哪里辦理?稅務也要變更嗎?
老師,我在電子稅務局里能查到2009年2010年稅務報表嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產品即征即退備案,也開具了相關業(yè)務發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎