這個(gè)資本公積是你老板投資進(jìn)來(lái)的話,需要和實(shí)收資本一樣一塊減去。
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅怎么計(jì)算?原始股東以苗木出資入股,實(shí)收資本450萬(wàn)元,溢價(jià)3萬(wàn)多計(jì)入資本公積,計(jì)算時(shí)是轉(zhuǎn)讓價(jià)減實(shí)收部分金額?還是轉(zhuǎn)讓價(jià)減進(jìn)入實(shí)收資本的450萬(wàn)元?還是減股東購(gòu)買(mǎi)苗木的價(jià)格?
我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓前一個(gè)股東是占股3%,個(gè)人,未實(shí)繳,一個(gè)是占股67%,個(gè)人,已繳納32萬(wàn),一個(gè)是占股30%,公司入股的,已全額實(shí)繳,總實(shí)收資本是100萬(wàn),轉(zhuǎn)讓后是三個(gè)股東湊出10%轉(zhuǎn)讓給新來(lái)的股東,實(shí)收資本還是100萬(wàn),新加入的股東投資40萬(wàn),占股10%,分錄借:銀行存款40,貸:實(shí)收資本10,資本公積30,假如那個(gè)已全額實(shí)繳的股東(轉(zhuǎn)讓前30)轉(zhuǎn)讓3%,那就前面已做的實(shí)收資本轉(zhuǎn)回3%的金額,借:實(shí)收資本3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn),這樣對(duì)不對(duì),是這樣理解嗎?
老師,注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳660萬(wàn),資本公積-資本溢價(jià)1100萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓25%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓的是實(shí)繳部分,股權(quán)成本怎么計(jì)算呢,資本公積要考慮進(jìn)去嗎?
老師,我們公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本是300萬(wàn),實(shí)繳了300萬(wàn),現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)讓100萬(wàn),按平價(jià)轉(zhuǎn)讓那么需要繳納個(gè)人所得稅稅嗎?
我是一個(gè)小公司的100%股東,認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳20萬(wàn),多繳的10萬(wàn)已經(jīng)做入到資本公積,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,70%要轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)我怎樣操作才能不產(chǎn)生稅費(fèi)呢
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當(dāng)時(shí)出資45萬(wàn),退出的時(shí)候公司虧損并未退投資款,新股東進(jìn)來(lái),報(bào)年報(bào)新股東的實(shí)收資本怎么填
@郭老師 我們銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無(wú)誤后一周內(nèi)開(kāi)具全額發(fā)票么?這樣對(duì)甲方有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 怎么描述比較好?
問(wèn)題1:我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒(méi)有做會(huì)計(jì)科目”,等于是沒(méi)有入賬的,也沒(méi)有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫(kù)然后成品退貨,這是現(xiàn)金價(jià)值的東西,所以這個(gè)庫(kù)存也不在,等于“財(cái)報(bào)里沒(méi)有反應(yīng)這個(gè)售后機(jī)的事情” 老師,這個(gè)要怎么處理
老師,我們?cè)?024年7月7日向銀行貸了163萬(wàn),借款利率按合同中固定利率計(jì)算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬(wàn)*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個(gè)月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前員工的宿舍的電費(fèi),房租沒(méi)有做進(jìn)職工福利費(fèi),應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細(xì)賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事?
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開(kāi)票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
我們銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司,需要繳納稅款嗎?怎么計(jì)算啊麻煩舉個(gè)例子,
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有收入開(kāi)電商公司的話,要收個(gè)人所得稅嗎