你好,同學(xué), 可以按照成本平價(jià)轉(zhuǎn)讓的
我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓前一個(gè)股東是占股3%,個(gè)人,未實(shí)繳,一個(gè)是占股67%,個(gè)人,已繳納32萬,一個(gè)是占股30%,公司入股的,已全額實(shí)繳,總實(shí)收資本是100萬,轉(zhuǎn)讓后是三個(gè)股東湊出10%轉(zhuǎn)讓給新來的股東,實(shí)收資本還是100萬,新加入的股東投資40萬,占股10%,分錄借:銀行存款40,貸:實(shí)收資本10,資本公積30,假如那個(gè)已全額實(shí)繳的股東(轉(zhuǎn)讓前30)轉(zhuǎn)讓3%,那就前面已做的實(shí)收資本轉(zhuǎn)回3%的金額,借:實(shí)收資本3萬,貸:銀行存款3萬,這樣對不對,是這樣理解嗎?
老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓!公司是認(rèn)繳注冊資本的!其中一位股東他已經(jīng)實(shí)繳一部份,現(xiàn)在這位已經(jīng)實(shí)繳股東要轉(zhuǎn)讓股份!請問他比如實(shí)繳100萬了,他就按照100萬轉(zhuǎn)讓給第三人,這樣要交稅嗎?
公司注冊資本100萬元,實(shí)繳0,現(xiàn)在個(gè)人進(jìn)行轉(zhuǎn)讓70%的股權(quán),約定轉(zhuǎn)讓價(jià)12萬元,這個(gè)12萬元是轉(zhuǎn)入公司不是轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)入公司作為受讓方的實(shí)繳資本,請問這個(gè)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)轉(zhuǎn)讓價(jià)和計(jì)稅成本是都填0嗎
老師,想咨詢一個(gè)問題,公司現(xiàn)注冊資本100萬,未實(shí)繳,現(xiàn)在公司要引進(jìn)新股東,由于公司已經(jīng)運(yùn)營了幾年,有一定的價(jià)值,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)49%的股權(quán)給新股東,讓新股東出資200萬,但這樣的話,要怎么操作,既讓新股東的200萬投入公司,而且不交個(gè)稅,是增資好還是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,但溢價(jià)轉(zhuǎn)讓既有個(gè)稅,而且轉(zhuǎn)讓款還要付給原股東,這個(gè)肯定不行。能不能是按100元注冊資本,未出資先零元轉(zhuǎn)讓49%給新股東,轉(zhuǎn)讓完成后,原股東實(shí)繳51萬元,新股東實(shí)繳200萬,49萬元為實(shí)繳注冊資本,剩余151萬計(jì)入資本公積,這樣有沒有問題?
我是一個(gè)小公司的100%股東,認(rèn)繳10萬,實(shí)繳20萬,多繳的10萬已經(jīng)做入到資本公積,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,70%要轉(zhuǎn)讓,請問我怎樣操作才能不產(chǎn)生稅費(fèi)呢
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
就是按照20萬去做股權(quán)轉(zhuǎn)讓是嗎?那這個(gè)公司的賬該怎么做呢?
是的, 公司做賬 就是 借實(shí)收資本老股東 貸實(shí)收資本新股東
10萬的資本公積不用管他是吧?
是的,同學(xué),不同管的
就是實(shí)繳多少錢,賣多少錢,就不會產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓所得,我也不用繳稅,然后公司的賬上就按照您剛才說的,換一個(gè)實(shí)收資本的二級科目就行了,資本公積這塊,原來是10萬,現(xiàn)在還是10萬的不做任何賬務(wù)處理是嗎?
你好,同學(xué) 是的。是這樣的,同學(xué)