補(bǔ)交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) ??????其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 如果上年沒計提 補(bǔ)計提公司部分社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分) 以后發(fā)放工資時補(bǔ)扣社保?? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保(個人部分) ? ? ?銀行存款
老師下午好,社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個月的差額已經(jīng)在2025年1月23號繳款成功了,那這幾個月補(bǔ)差額的分錄怎么做,還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎?還是在2025年5月份申報2024年年報時調(diào)整呀?
2025年因基數(shù)調(diào)整需補(bǔ)繳2024年7-11月社保,會計分錄怎么做
2025年因基數(shù)調(diào)整需補(bǔ)繳2024年7-11月社保,會計分錄怎么做
因基數(shù)調(diào)整需補(bǔ)繳2024年7-11月社保,在2025年1月補(bǔ)交了,會計分錄怎么做
老師 由于社保基數(shù)上調(diào)需要補(bǔ)繳2024年7月-11月的社保差額,需要計提嗎 計提的分錄跟正常月份計提社保的分錄一樣嗎
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個人,這個月申報增值稅無票收入是按1000元申報,還是把1000價稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項稅額比庫存多岀很多,后期可以通過普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請問供應(yīng)商按93折賣給我們,我們再按88折買給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價給我們,那是供應(yīng)商先按高價賣給我們對嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶直接把錢付給我們供應(yīng)商購買原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時不用入庫,生產(chǎn)時材料也不用出庫吧?
實習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫了,怎么開票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個稅,注銷的時候,未分配利潤負(fù)數(shù)需要交個稅嗎?
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