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老師 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢

2025-02-07 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-07 15:19

下午好,沒有記賬就沒有往來余額,能有發(fā)票么,沒有發(fā)票 ,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,年度匯繳時納稅調(diào)增

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:20

就是沒有往來 我現(xiàn)在就掛了一筆其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:21

哦哦,那這個往來永遠平不了,最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的嘛

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:21

納稅調(diào)增在哪里調(diào)

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:21

單子上寫的歸還借款 這沒事吧

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:22

?您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:24

那到時候調(diào)增就填10萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:24

您好,是的,要調(diào)增10萬元

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:25

這樣做分錄嗎借:營業(yè)外支出 貸:銀行

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:25

對對,就是這個分錄哦

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:25

那不得要交稅呀

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:25

您好,不交稅的,這是支出,減少利潤了,稅法不讓而已

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:26

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:26

?祝朋友:愿您所想,皆您所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:28

摘要這樣寫嗎 寫無票年度納稅調(diào)增 我們的單子是這樣寫的 麻煩老師看下圖片

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:29

老師 這樣 你看看

老師  這樣  你看看
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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:30

對對,就是這樣寫摘要,年度匯繳時怕忘記了,

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:31

單子的填寫和分錄沒沖突哈 對的哈

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:33

這個營業(yè)外支出 那個明細分錄啊

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:35

您好,沒有沖突,我們又不抵稅 營業(yè)外支出-其他,或賠償違約金

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快賬用戶4598 追問 2025-02-07 15:43

謝謝老師 老師 我們領(lǐng)導(dǎo)之前借的備用金 是給客戶的返點 然后他拿他家裝修的家具來沖抵她的這個備用金 發(fā)票開的是公司的名稱 金額27000 這個怎么做分錄呢 這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:46

您好,這個可以,借:管理費用-辦公費,不要做固定資產(chǎn)了,這個家具能明顯看出來是家用么

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2025-02-07
收到電費發(fā)票,借管理費用、制造費用等 貸其他應(yīng)收款1.3萬元
2021-04-15
你好,同學(xué)。你員工找公司借的錢現(xiàn)在再由公司來償還?
2020-01-19
您好,應(yīng)付職工薪酬-工資有貸方余額5萬,因為沒有發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5 貸:其他應(yīng)收款 5
2025-01-01
你好 去紅沖了。 把這些錯誤的分錄 直接做一筆紅沖 摘要寫調(diào)整某憑證號
2021-04-23
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