下午好,沒有記賬就沒有往來余額,能有發(fā)票么,沒有發(fā)票 ,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,年度匯繳時納稅調(diào)增
本身是他們兩個法人之前的欠款,但是C法人沒有錢還我們老板,所以他就用他C公司股份中的2.5轉(zhuǎn)給我們B公司2.5,用于還這個欠的10萬元,相當(dāng)于我們B公司原本占A公司30,就變成32.5的股份了,現(xiàn)在我們B公司的老板就是說怎么做賬體現(xiàn)這筆呢
老師您好,我公司員工,一直給他付款, 但是對方都沒提供成本票,掛其他應(yīng)收款,借方有余額5萬,現(xiàn)在他離職了,然后這個5萬經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后他找了個人說是做成工資,但是我做工資的時候沒有直接把他找的這個人掛賬,就跟平常做工資的分錄一樣,現(xiàn)在導(dǎo)致離職的這人賬上還有5萬的掛賬,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
老師 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務(wù)費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
就是沒有往來 我現(xiàn)在就掛了一筆其他應(yīng)付款
哦哦,那這個往來永遠平不了,最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的嘛
納稅調(diào)增在哪里調(diào)
單子上寫的歸還借款 這沒事吧
?您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
那到時候調(diào)增就填10萬嗎
您好,是的,要調(diào)增10萬元
這樣做分錄嗎借:營業(yè)外支出 貸:銀行
對對,就是這個分錄哦
那不得要交稅呀
您好,不交稅的,這是支出,減少利潤了,稅法不讓而已
好的 謝謝老師
?祝朋友:愿您所想,皆您所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
摘要這樣寫嗎 寫無票年度納稅調(diào)增 我們的單子是這樣寫的 麻煩老師看下圖片
老師 這樣 你看看
對對,就是這樣寫摘要,年度匯繳時怕忘記了,
單子的填寫和分錄沒沖突哈 對的哈
這個營業(yè)外支出 那個明細分錄啊
您好,沒有沖突,我們又不抵稅 營業(yè)外支出-其他,或賠償違約金
謝謝老師 老師 我們領(lǐng)導(dǎo)之前借的備用金 是給客戶的返點 然后他拿他家裝修的家具來沖抵她的這個備用金 發(fā)票開的是公司的名稱 金額27000 這個怎么做分錄呢 這樣做可以嗎?
您好,這個可以,借:管理費用-辦公費,不要做固定資產(chǎn)了,這個家具能明顯看出來是家用么