是的,收到和支付法人往來款都做一個(gè)往來科目
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
請問老師,民非企業(yè),幼兒園收的伙食費(fèi),算作往來款嗎?收到,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 支出 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師,往來款若在貸方是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 若往來款在借方 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 對嗎?有點(diǎn)恍惚
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個(gè)掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時(shí)候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時(shí)借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時(shí)候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個(gè)借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價(jià)才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時(shí)將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該選什么商品編碼?
這個(gè)銷售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個(gè)核對數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會(huì)計(jì)和外賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個(gè)影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個(gè)藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額