你好,一般是沒問題的。可以抵扣。
老師 我想問下 我們公司有一般計稅項目也有簡易計稅項目,那么我們公司取得費用專用發(fā)票 比如說:員工的保險費 辦公室空調(diào)清洗 這些進項可以用來抵扣一般計稅的增值稅嗎
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
你好老師, 已辦理匯總納稅的分支機構(gòu),取得增值稅專用發(fā)票,總公司可以做進項抵扣嗎?取得增值稅普通發(fā)票,總公司可以做稅前扣除嗎?購買稅控盤和一年的服務(wù)費取得增值稅電子普通發(fā)票,總公司可以全額抵扣進項稅嗎?
老師,我想請問一下,既然在籌建期間發(fā)生的費用支出,都是計入開辦費,那對應(yīng)的費用索取的發(fā)票,只能是增值稅普通發(fā)票嗎?如果購買貨物取得了專票,進項稅額是不可以抵扣的嗎?
老師,老板出去吃飯開要拿來公司做業(yè)務(wù)招待費開票購買方是開老板的名字還是公司的
資料三的3000 5000 2000 怎么交個稅
足浴店的電費是進費用還是進成本合適
老師,如果辭退了超過退休年齡的職工,還需要辭退補償費嗎?
變更股權(quán)需要交什么稅
請問老師,匯算清繳職工薪酬支出表里面關(guān)于社保、公積金欄填寫的金額只是單位部分對嗎
老師您好,比如2023年底計提差旅費800元,2024年1月實際報銷1000元,1000元中有2023年12月開的發(fā)票,也有2024年1月開的發(fā)票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)如何做調(diào)整
楊茂群老師的稅務(wù)師法律不講了嗎
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
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老師,是不有點像職工福利費?
你好,這個就看稅務(wù)局的認定,如果當辦公費是沒問題,如果當福利費是不能夠抵扣。