你好,你現(xiàn)在也可以去預(yù)交啊,這個(gè)沒問題的。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項(xiàng)目有開票32萬(wàn),2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報(bào),所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn),老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項(xiàng)目有開票32萬(wàn),2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報(bào),所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn),老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀,,,
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬(wàn)的項(xiàng)目款在2022年就入賬了,但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對(duì)方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認(rèn)收入,一直掛在預(yù)收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過(guò)531萬(wàn)元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個(gè)收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬(wàn)作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬(wàn),沒有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
先預(yù)交2% ,再申報(bào)當(dāng)期的,是不是?
你好,是的,就是這樣子的。
需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?什么情況下是需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
你好,這個(gè)是看地方的,比如廣州就不收,深圳他就收。這個(gè)不是固定的。
重慶不交撒。只需要預(yù)繳增值稅就是了,對(duì)不?
你好,老師沒有操作過(guò)重慶的,你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。
好的,預(yù)交表申報(bào)了,可以先不繳費(fèi),和當(dāng)期申報(bào)的增值稅一起繳費(fèi)嗎?
你好,不可以的,不能這樣子操作。
好的,老師,1月沒有預(yù)繳的情況下,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也就是不用交稅?,F(xiàn)在補(bǔ)預(yù)繳2%,會(huì)繳納2萬(wàn)多的增值稅,最終進(jìn)項(xiàng)就會(huì)多留出2萬(wàn)多。是這樣的嗎?
也就是說(shuō),本次預(yù)繳了,進(jìn)項(xiàng)留抵多出的2萬(wàn)多,只能下個(gè)月用了,本月總的來(lái)說(shuō)就是交了2萬(wàn)多的稅金,是這樣嗎
你好是的,就是你理解的這樣子。
老師,您可以幫我看一下嗎?預(yù)繳2% 我已經(jīng)繳納稅款了的。申報(bào)時(shí),我檢查也沒填錯(cuò),為什么就是比對(duì)不過(guò)呢?
你好,你是幾月預(yù)交的,這幾個(gè)表格是幾月的
預(yù)繳在1月份的所屬期,這個(gè)申報(bào)表也是填的1月份的
你好,你預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
你分次預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
一共預(yù)繳了20972.48,可不可以分為兩次來(lái)抵減嘛?勾選的那張發(fā)票金額比較大,如果寫抵減金額為20972.48,申報(bào)表上的應(yīng)交稅金就是負(fù)一萬(wàn)多,只抵減一部分就應(yīng)交稅款為0
如果全部抵減,申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)可以留到下個(gè)月申報(bào)自動(dòng)抵減增值稅嗎?還是必須做退稅申請(qǐng)才能返回這筆?
您好,這個(gè)多的部分會(huì)自動(dòng)留待下次抵減
你要退稅,就要申請(qǐng)
不退的話,申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù),下期也是可以直接抵減嗎?我以為要在留底稅余額那里才能下期抵減呢
您好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的了