: 反結(jié)賬至上一年度:進(jìn)入上一年度的賬務(wù)系統(tǒng),進(jìn)行反結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到可修改狀態(tài)。具體的反結(jié)賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關(guān)功能。 修改上年數(shù)據(jù):找到需要修改的數(shù)據(jù)并進(jìn)行更正。 重新結(jié)賬:完成數(shù)據(jù)修改后,對上一年度進(jìn)行結(jié)賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產(chǎn)等)都已結(jié)賬,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關(guān)閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進(jìn)入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”:選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能。 按系統(tǒng)提示進(jìn)行操作:根據(jù)系統(tǒng)提示,確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)和時(shí)間范圍等信息。通常需要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊,最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 等待結(jié)轉(zhuǎn)完成:系統(tǒng)會自動重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),等待結(jié)轉(zhuǎn)過程完成。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據(jù)是否正確,確保數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)無誤。在進(jìn)行上述操作之前,建議先備份數(shù)據(jù),以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或損壞
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬,然后管理費(fèi)用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問的問題請老師一一說明
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師你好,請問23年12月沒有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時(shí)候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報(bào)23年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是申報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師好,請教個(gè)問題,我用友軟件t3標(biāo)準(zhǔn)版t11建新賬那么結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)提示將23年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到24年,我不記得我24年初結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在應(yīng)該是24年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到25年,老師這種情況那么辦?點(diǎn)擊確定后就顯示24年已結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)不了。老師24年12月我已經(jīng)結(jié)賬了,25年開始我怎么建新賬,錄取數(shù)據(jù)?
老師好,2024年本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn),但是2025年帳套已經(jīng)建好,數(shù)據(jù)也都結(jié)轉(zhuǎn)到25年了。導(dǎo)致24年本年利潤掛在了25年,這種怎么處理呢?我們用的T3系統(tǒng),顯示不能重新結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)了
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?