你好,如果已經(jīng)申報了未扣款可以作廢申報,如果已經(jīng)申報并扣款了需要線下更正申報
有兩張進項發(fā)票在增值稅勾選系統(tǒng)先被認證后,又被取消了勾選,因為取消勾選之前兩張進項已經(jīng)被導到增值稅申報管理系統(tǒng)里沒有刪除,現(xiàn)在取消勾選后要申報,自動生成的報表中還有取消勾選的那兩張進項發(fā)票,如何讓其轉(zhuǎn)到下期再勾選抵扣
(請有進出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進了一家外貿(mào)進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師你好,我是一家建筑公司,一般納稅人以前我申報的時候勾選進項票,都可以在電子稅務(wù)局進行勾選,現(xiàn)在升級了,請問一下現(xiàn)在在哪里選呢?謝謝
老師問下,進項稅票,當月月中可以在電子稅局網(wǎng)站先勾選,下個月時再一并統(tǒng)計確認?因為我們進項票很多,想分批勾選,可以分批勾選嗎?
老師,我們這個月進項稅勾選多了,抵扣完之后不需要繳納增值稅,還剩一些進項發(fā)票,前天已經(jīng)報稅完成,不需要交稅,但是現(xiàn)在公司因為業(yè)務(wù)需要,這月需要交部分增值稅,那還有辦法撤回重新勾選報稅嗎?
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險。現(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結(jié)成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應(yīng)交稅費—簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。
作廢申報后,進項撤銷統(tǒng)計 重新勾選進項
未扣款前提下,之前勾選的不撤銷統(tǒng)計,再多勾選一些嗎?
不撤銷統(tǒng)計勾選不上的