一般納稅人,如果你需要抵扣增值稅,不管專票普票,只要是一般計(jì)稅的,都需要勾選紅沖,再重新開一正數(shù)一負(fù)數(shù)都是0,銷售額是0,不需要交稅的,不用勾選。 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借,應(yīng)收賬款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

你好,老師,8月的時(shí)候我沖紅了一張專用發(fā)票,然后需要重新開成普票,單位名字也不一樣,我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好請(qǐng)教個(gè)問題,七月份開出的普通發(fā)票因?yàn)殚_錯(cuò)了,忘記作廢了,又開了一張,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)了重復(fù)發(fā)票,這種情況怎么樣處理
老師好,我公司既有內(nèi)銷又有出口,而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發(fā)票是零稅率的,我想問一下這個(gè)發(fā)票也要勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?如果勾選的話是按什么比例來勾選?
老師!您好!我想問下我們收到一張待處理農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票!是普通發(fā)票,免稅的,這個(gè)需要進(jìn)行在抵扣勾選里面進(jìn)行怎么處理
你好老師,想問一個(gè)問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問下員工入職體檢報(bào)銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開,提前15天開具,對(duì)方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢


老師是一般納稅人,然后票子開的是普通發(fā)票,開錯(cuò)了,然后沖紅,沖完了紅,然后我的意思做賬時(shí)還用把沖紅的票做里邊嗎,然后又重新開的正常的普通發(fā)票,銷售的是苗木,就是沒有給錢,這種情況下賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
要是我開的是普通發(fā)票,在開票系統(tǒng)里勾選的話,怎么勾選???需要勾選嗎?勾選怎么勾選呢?
你好,這個(gè)苗木是自產(chǎn)自銷的嗎?你開的是免稅的,也不需要勾選。你不需要抵扣,不需要勾選。一開始就回復(fù)了,不需要抵扣的,不用勾選 一正數(shù)一負(fù)數(shù),可以不用做,也可以做。做的話,就按照我上面的做,不做的話,直接不用做,什么都不需要做。
勾選,在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)抵扣勾選,在這里面你需要抵扣哪個(gè)發(fā)票,提交抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)。
哦,老師意思是普票都不需要勾選唄
你好,對(duì)的是的,你不需要交稅的,不用抵扣,不需要勾選 不是所有的普票