可取應(yīng)交稅費的借方發(fā)生額
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進(jìn)行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費用-房租費10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,您好,請問速達(dá)3000商務(wù)版,初始化不能錄入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),怎么辦呢,如果把金額錄入預(yù)收賬款,那應(yīng)收款的期初余額,應(yīng)該要改成多少呢,我們現(xiàn)在有個客戶的原來的財務(wù)系統(tǒng)上的應(yīng)收賬款余額是-1310383.5,年初余額是72119.55,借方累計發(fā)生額7889912.35,貸方累計發(fā)生額是9272415.4,可是新系統(tǒng)不能直接錄入應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù),我要怎么辦,老師,請幫幫我
老師,您好,請問速達(dá)3000商務(wù)版,初始化不能錄入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),怎么辦呢,如果把金額錄入預(yù)收賬款,那應(yīng)收款的期初余額,應(yīng)該要改成多少呢,我們現(xiàn)在有個客戶的原來的財務(wù)系統(tǒng)上的應(yīng)收賬款余額是-1310383.5,年初余額是72119.55,借方累計發(fā)生額7889912.35,貸方累計發(fā)生額是9272415.4,可是新系統(tǒng)不能直接錄入應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù),我要怎么辦,老師,請幫幫我
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
借方是實際繳納的吧,我覺得借方是收付實現(xiàn)制,貸方是權(quán)責(zé)發(fā)生制
是的,你的理解是對的,貸方是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借方是收付實現(xiàn)制