床墊和水晶燈費(fèi)用: 用于員工宿舍:如果是為員工宿舍購買床墊,計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 福利費(fèi)” ;若水晶燈也是用于員工宿舍等福利性質(zhì)場(chǎng)所,同樣計(jì)入該科目。這是因?yàn)榇祟愔С鰧儆谄髽I(yè)為員工提供的福利范疇。 用于辦公場(chǎng)所等經(jīng)營相關(guān):若床墊用于辦公休息區(qū)域等經(jīng)營相關(guān)場(chǎng)所,價(jià)值較低可計(jì)入 “周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品”,領(lǐng)用時(shí)攤銷計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 低值易耗品攤銷” ;若價(jià)值較高可計(jì)入 “固定資產(chǎn)”,后續(xù)計(jì)提折舊計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi)” 。水晶燈若用于辦公場(chǎng)所等經(jīng)營相關(guān),金額較大通過 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 科目核算,在受益期內(nèi)分期攤銷計(jì)入 “管理費(fèi)用” 等;金額較小可直接計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)” 。 汽車保養(yǎng)費(fèi)用:和汽車維修類似,一般計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 汽車保養(yǎng)費(fèi)” ,如果企業(yè)車輛主要用于銷售業(yè)務(wù),也可計(jì)入 “銷售費(fèi)用 - 汽車保養(yǎng)費(fèi)” ,用于核算車輛日常保養(yǎng)維護(hù)所發(fā)生的支出。

老師,請(qǐng)問:公司總經(jīng)理購買煙花用于公司跨年夜放,另外有公司名下的車子維修的費(fèi)用,還有總經(jīng)理報(bào)銷的用于公司管理人員的聚餐費(fèi)。這些分別計(jì)入什么科目呢?
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個(gè)月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4.為什么開給我們購車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個(gè)月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請(qǐng)不要回答,請(qǐng)求放過
老師,我們是汽車4S店,公司購買的咖啡粉,飲料粉,茶葉,水,還有餅干,蛋糕之類的小零食,放到客休區(qū),供客戶等待過程中用的,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用 咖啡粉,飲料粉,茶葉,水,這些以前是計(jì)入到了營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi) 餅干、蛋糕這些比如有客戶來的早沒吃早飯的,或者是到中午車沒修完客戶餓了,這時(shí)有的客戶就會(huì)拿點(diǎn)吃,先墊下肚子,所以公司才購買的這些小零食。我們應(yīng)該入什么費(fèi)用,可以與飲料粉咖啡粉那些一起計(jì)入營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
老師早上好 請(qǐng)問下: 老板從國外回來,帶了一堆小票:有餐費(fèi),購物,還有租車酒店。 我是把小額的餐費(fèi) 租車 加油票 超市的購物票 會(huì)計(jì)科目都記“差旅費(fèi)”。大額的餐費(fèi)記業(yè)務(wù)招待。 買的東西,記一部分福利費(fèi),記一部分辦公用品? 還是說放什么科目比較合適?
老師,請(qǐng)問一下農(nóng)業(yè)公司,買回來的東西有床墊,水晶燈,放什么費(fèi)用哦?汽車維修放管理費(fèi)用維修費(fèi)。還有汽車保養(yǎng)放什么???
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝