你好,假設(shè)增值稅一分錢都不交的,21467.81÷13%?21467.81,按照這個(gè)來計(jì)算,這個(gè)是加稅合計(jì)。
您好,老師,我想問下,如果一家公司開出100萬元增值稅發(fā)票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票來抵扣100萬元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
請幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費(fèi)114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),對方說加8個(gè)點(diǎn)開發(fā)票過去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個(gè)點(diǎn),開發(fā)票含稅124145.23,13%的銷項(xiàng)我們出,我們賺了多少
老師,你好!麻煩問一下我公司這個(gè)月開出73.5萬9%的建筑類增值稅專票,我需要開進(jìn)多少金額的專用發(fā)票,用來抵稅?
請問老師供應(yīng)商不給我們開票。 我們公司需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)的專票 這樣多出了很多的增值稅。我們需要怎么做才可以少交點(diǎn)稅呢
請看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開回來含稅進(jìn)票多少。 2、5月開回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
價(jià)稅合計(jì)的數(shù)哦
算出來是18660 4.81加稅合計(jì)就是這些
供應(yīng)商開13點(diǎn)的發(fā)票回來哦,我們開了9點(diǎn)的專票出去,我們開了價(jià)稅合計(jì)是259999元出去
13%的價(jià)稅合計(jì)是18660 4.81開這些就夠了
老師,如果開18萬發(fā)票回來,要交多少增值稅?
需要交759.85的增值稅的
怎么算出來的?
18萬÷1.13×13%-2146 7.81按照這個(gè)計(jì)算的
這樣算出來是稅額還是價(jià)稅合計(jì)的?
你好,算出來的你需要繳納的增值稅稅額