借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以做這一個(gè)的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師請(qǐng)問下,外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員下單到發(fā)貨這過程中財(cái)務(wù)部需要介入對(duì)銷售訂單發(fā)貨前要對(duì)收款情況進(jìn)行審核嗎?還是說前期可以由業(yè)務(wù)員自己去把控收款,等月底財(cái)務(wù)定期做匯總來計(jì)算多少款項(xiàng)未收,統(tǒng)一匯報(bào)統(tǒng)一催繳,我們公司目前是一單單去審核每一單確保定金收了才可以下采購最近發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)量越來越多對(duì)于工作強(qiáng)度很大質(zhì)疑這樣的合理性。想了解正常的公司是怎么操作這塊的?
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個(gè)月,一次性都給認(rèn)證了,請(qǐng)問,這個(gè)稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營(yíng)改增新政策剛下來,當(dāng)時(shí)收到的基本都是普通發(fā)票了,結(jié)果有一家,一直開的是專票,當(dāng)時(shí)我就沒認(rèn)證,直接借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了。時(shí)間太長(zhǎng),我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認(rèn)證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請(qǐng)問這個(gè)稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,企業(yè)開辦,選擇行業(yè)表述的時(shí)候,工程監(jiān)理服務(wù)需要資質(zhì)嗎
老師,你好,上月留抵的增值稅下月是自動(dòng)抵扣嗎?
老師,就單獨(dú)收到老板娘的代訂住宿費(fèi)的發(fā)票兩千多,可以直接入差旅費(fèi)嗎
有個(gè)固定資產(chǎn)之前報(bào)廢過了,做過賬了,后來現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)還買了一個(gè)新的設(shè)備安到這個(gè)作廢的固定資產(chǎn)上了,當(dāng)時(shí)沒有把這個(gè)新的設(shè)備一起作廢掉,現(xiàn)在盤庫發(fā)現(xiàn)了,這個(gè)賬怎么做呢
老師好,普通發(fā)票查驗(yàn)真?zhèn)尉W(wǎng)站有嗎,謝謝
工商年報(bào)單位基數(shù)我是按社保上工資加(1—12月),實(shí)際繳納是(1—12月的合計(jì)),想請(qǐng)問生育我寫0對(duì)嗎?
客戶是分批付款的,每次付款我們要先開票給他們,那產(chǎn)品還沒入庫,這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,建筑公司跨地區(qū)開票預(yù)交增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師公司借股東錢簽訂借款合同需要繳納合同印花稅嗎,如需要公司是一次性繳納還是每季度繳納一次
稅收統(tǒng)計(jì)調(diào)查表中,外購設(shè)備(不含資產(chǎn)評(píng)估數(shù)、融資租賃租入設(shè)備)這欄,含不含運(yùn)輸工具,公司運(yùn)輸工具用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
最好你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候根據(jù)稅負(fù)來。
怎么算稅負(fù)?我們是海運(yùn)代理物流公司
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)