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老師您好,這個(gè)月,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問該如何處理?操作流程,是還按照銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況,做憑證嗎? 我們這個(gè)月收入是11萬多,付款是12萬多,還是按照以前的操作流程,認(rèn)證發(fā)票,可以嗎?如果認(rèn)證完,我的應(yīng)交稅金,抵扣稅額,就多了,這樣沒事吧?金稅系統(tǒng)會(huì)提醒嗎?業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)

2025-01-21 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-21 15:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以做這一個(gè)的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:52

最好你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候根據(jù)稅負(fù)來。

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快賬用戶8946 追問 2025-01-21 15:53

怎么算稅負(fù)?我們是海運(yùn)代理物流公司

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-21 15:55

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)

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2025-01-21
你好 ;? 你們銷項(xiàng)稅這么少的嗎?? ?你們平常你知道稅務(wù)局那邊有稅負(fù)率考核你公司嗎??
2021-11-04
你好,2017年1月1日以后取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣沒有期限的要求了;如果你要認(rèn)證抵扣需要調(diào)整以前年度損益科目
2025-01-08
同學(xué)你好 1.收入和成本是對(duì)應(yīng)的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負(fù)率的
2021-12-10
你好,這個(gè)不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
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