可以直接計入福利費,只是要給申報個稅
老師好,收到的加油的 *預付卡銷售*加油卡充值款這樣的 增值稅普通發(fā)票(卷票),可以作為費用,稅前扣除嗎?
老師一次性報銷1500的交通費可以嗎?發(fā)票類型是*預付卡銷售*交通卡充值
順豐充值的速通卡,發(fā)票開的*預付卡銷售*預付卡銷售充值,稅率是不征稅,這種充值卡是不是無法當費用在匯算前扣除?需要調增是嗎?
老師,預付卡銷售*交通卡充值,這個發(fā)票可以正常稅前扣除嗎 給員工的福利 1000 元 充值的交通卡
老師,預付卡銷售*交通卡充值,這個發(fā)票可以正常稅前扣除嗎
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
微信掃碼加老師開通會員
啊啊啊 還要申報個稅啊 那給員工買的日用品 零食大禮包 這種呢
凡是發(fā)放給個人的都要計入工資總額申報個稅
那這個沒有申報咋搞
24 年的都沒有申報
那么你在合計在12月更正申報就行
那我匯算清繳的時候把福利費全部調增呢,不稅前扣除了,是不是就不用申報個稅了
還是要申報個稅的,那個是義務
那沒有申報 有什么后果嗎
稅局查到會罰公司的款
可是我們沒有稅前扣除啊
代扣代繳個稅是公司的義務,你沒扣除是所得稅
那團建的這種費用呢
那個是集體消費的就不需要,如果像旅游這種,可以按人頭算的就要交個稅
集體消費的 家屬啥的都有
家屬發(fā)生的費用,不能稅前扣除