關(guān)鍵是你支付房租的時候什么支付?
房租費(fèi)去年已計(jì)提入賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—房租,今年付房租,收到房租發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,我本月計(jì)提了1-3月的房租,每月有收到到發(fā)票,4月時才付這筆房租費(fèi),計(jì)提時:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:其它應(yīng)付款,那我付房租時的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
房租費(fèi)發(fā)票未開,每月計(jì)提,借:管理費(fèi)用—房租費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—房東。 當(dāng)我拿到房租費(fèi)發(fā)票一整年的時候,怎么做賬?
老師,房租費(fèi)付款時沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個月房租金額
庫存盤盈盤虧,會計(jì)分錄怎么做
老師好,勞務(wù)分包合同,甲方:工程承包人,我方:勞務(wù)分包人!防腐涂刷工程!沒注明承包方式,這樣,一般納稅人可以按照3%簡易計(jì)稅嗎?
這道題怎么算的,怎么不減去1600和60?
老師,您好!我想請問一下!我單位借出去的員工(已向借入方開具了勞務(wù)發(fā)票),我單位是做其他業(yè)務(wù)成本吧?工資需要從應(yīng)付職工薪酬過一下嗎?因?yàn)槲覇挝灰I陥?bào)借出人員工資
老師您好,合同和結(jié)算單是不是要裝訂到憑證中
老師請問電子營業(yè)執(zhí)照添加辦稅人員的是一個手機(jī)號,可以讓管理人員直接換成同一個人的另外一個手機(jī)號嗎?
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動用的未分配利潤嗎 這是一個公式嗎
@董孝彬老師,老師,我把購入半成品、成品按發(fā)票金額入賬了,審價后和甲方合同不好對,直接按甲方整體審價后的金額貸主營業(yè)務(wù)收入可以不?
初始活動可以舉個例子嗎,初始活動怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
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拿到發(fā)票付
借:其他應(yīng)付款-****公司 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:制造費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
如果拿到票,暫時不付呢,平時計(jì)提要做含稅金額,不能做不含稅金額嗎
平時做不含稅金額計(jì)提,拿到票做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款
要支付的時候,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
你知道能取得進(jìn)項(xiàng),平時按不含稅金額計(jì)提