是的,要給你們開(kāi)紅字發(fā)票的
請(qǐng)教下老師,我們單位物流一般納稅人,給運(yùn)輸車輛交的商業(yè)保險(xiǎn),取得專票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要退保,保費(fèi)只退回一部分,對(duì)方是應(yīng)該給我們開(kāi)差額發(fā)票還是負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺(tái)車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么開(kāi)票呢?我能不能開(kāi)專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開(kāi)票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
你好!老師我們是經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸服務(wù)的,有一部分是掛靠車,在稅的這方面我們應(yīng)該怎做好呢!也就是說(shuō)把稅算得明明白白的 他不欠我們稅,我們也不欠他們稅。掛靠車的銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,這樣進(jìn)項(xiàng)根本不夠抵銷項(xiàng),他們進(jìn)項(xiàng)比如過(guò)路費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)實(shí)際我們已經(jīng)用了,另外 掛靠車的公司也會(huì)給我們開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,在各自不欠稅的情況下,如何把這個(gè)稅分清楚,謝謝
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒(méi)做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去是記得為開(kāi)票收入,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)我公司如需要開(kāi)具2100萬(wàn)元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
要與紅字信息表一致吧?那差額部分怎么辦?
你是指哪個(gè)差額呢
比如當(dāng)時(shí)交了10000,退保費(fèi)只退了8000,這2000差額怎么搞?
你如果10000全部開(kāi)具紅字發(fā)票的話,正常的2000還要開(kāi)票給你的