不影響的,不影響上年的所得稅。
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產(chǎn),但出納會計沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
16.甲公司為上市公司,適用的所得稅稅率為25%,甲公司2x19年度所得稅匯算清繳于2x20年3月30日完成,2x19年度財務(wù)報告經(jīng)董事會批準于2x20年3月30日對外報出。2x20年1月1日至3月30日發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)田公司于2x19年12月10日向乙公司賒銷一批商品,該批商品的售價為100萬元,成本為80萬元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,商品已發(fā)出,至年末貨款未收到,由于乙公司財務(wù)狀況不佳,年末按照5%計提壞賬準備。因產(chǎn)品質(zhì)量原因,乙公司于2x20年2月10日將上述商品退回,并開具紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票由請單”時開具紅字增值稅專用發(fā)票,并作減少當期應(yīng)納稅所得額處理。(2)甲公司于2x19年12月15日向丙公司銷售一批商品,該批商品的不含稅價款為2000萬元,成本為1600萬元,增值稅稅率為13%,商品已發(fā)出,貨款已收到。因產(chǎn)品外包裝質(zhì)量原因,2x20年2月15日接到丙公司通知要求在價格上折讓10%,否則將退貨。經(jīng)過檢驗同意丙公司要求,并收到對方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方收到購貨
請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺機器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
你好,有個公司一直0申報,最近才接過來代理記賬,才發(fā)現(xiàn)2020年~2022年有開具發(fā)票,并且成本不夠,需要繳納企業(yè)所得稅,2020~2022年對公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄(有供應(yīng)商沒有開具發(fā)票的),可以先暫估成本到2024年,然后要求供應(yīng)商開具發(fā)票,再繳納企業(yè)所得稅嗎
我們公司去年是小規(guī)模開了300萬的發(fā)票,沒有開具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專用發(fā)票,開了200多萬抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現(xiàn)在又開具了200萬發(fā)票,暫時沒有取得成本票,因為現(xiàn)在是一般納稅人,可以用24年4月后開具的增值稅專用發(fā)票抵扣現(xiàn)在開的稅費嗎?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎