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上年度開具增值稅發(fā)票并當年收到錢,下年因資質(zhì)原因,上年開具發(fā)票作廢并重新開具有資質(zhì)的公司,錢退回原來的公司賬戶 , 然后我們公司給有資質(zhì)的公司提供發(fā)票把錢要回來;現(xiàn)在問題上年我們開具增值稅發(fā)票后,因沒有成本發(fā)票并做個暫估成本的,下一年沖紅發(fā)票后,沖掉暫估成本,有沒有影響上年的企業(yè)所得稅:

2025-01-17 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-17 10:25

不影響的,不影響上年的所得稅。

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不影響的,不影響上年的所得稅。
2025-01-17
你好,同學(xué) 直接做在當期是可以的
2023-12-29
您好,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票是小規(guī)模期間的成本費用的話,是不可以的哦,只能是一般人期間發(fā)生成本費用的專用發(fā)票可以抵扣
2024-11-07
同學(xué)你好 你現(xiàn)在開19年的發(fā)票嗎
2020-09-18
您好,一次性沖紅大額發(fā)票(400 萬元)容易觸發(fā)稅務(wù)系統(tǒng)異常預(yù)警,稅務(wù)機關(guān)可能核查交易真實性,要求提供合同、資金流、物流等憑證。 個體戶若為小規(guī)模納稅人,原發(fā)票可能按 1% 或免稅開具(如季度銷售額未超 30 萬),但重開 3% 專票需全額繳納 3% 增值稅,稅負增加。不會退稅。 另外,你公司為什么要配合解決他們公司的成本票問題呢?你們是關(guān)聯(lián)公司嗎?
2025-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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