你好,不可以的,12月的需要先交。
老師8月份賬上缺錢有應交稅費~未交增值稅1萬,沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬,請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎?
如果我11月份有期末留抵稅額1千元,12月份開銷項稅2萬,那我1千元的留抵可以不用嗎?按2萬來交增值稅
老師,我司是服務行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結清;申報7月份時,進項稅額轉出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應調(diào)減加計抵嗎
請問所屬期12月沒有申報增值稅,因為進項缺太多想在1月份等進項來做留抵抵扣的,結果1月份進項還是沒來,可以跨兩月不申報嗎,下個月做留抵抵扣可以嗎?
老師,我想問個問題,12月份期末留底稅額28415.26,增值稅抵欠完,還要交22555.61元的增值稅,那1月份有進項2萬多,可以抵扣嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
哦,也就是把12月份的萬2萬多增值稅以及附加稅,交了,我的意思是1月份有進項啊,能抵扣12月份增值稅吧,
去稅務局處理,給處理吧
這樣也就交幾百塊錢增值稅了
你好,1月份的進項不能夠抵扣12月份的增值稅。
是要當月開進來,進項,當月能抵扣,是吧,
下月不能抵扣上月的
你好,是的。就是這樣子理解
謝謝老師
你好,不用客氣的了。