同學你好,在1月份計提即可,計提時,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應交稅費-應交企業(yè)所得稅,繳納時,借,應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
年末企業(yè)所得稅已經(jīng)申報 12月份沒有計提所得稅 也沒有計提盈余公積 可以記入一月份嗎?一月份申報時直接交企業(yè)所得稅,應該怎么處理
代賬公司,11月接手新戶,12月報11月個稅是以零申報的是不是不用賬務處理?那下個月1月報12月份的個稅,我做12月賬務處理是計提并發(fā)放12月份工資資嗎?
7月份計提了企業(yè)所得稅,9月份申報的時候是虧損的,就沒繳納企業(yè)所得稅,但是年底了,7月份計提的還在賬上掛著,該怎么處理
老師,1月份發(fā)了年終獎,但是12月沒有計提,那1月份賬務怎么處理?
4月份申報季報 在4月份繳納稅費 那在1-3月份還要計提嗎?還是在4月份直接做支付賬務處理 不用計提
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?