同學(xué),你好 小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的,不沖突的
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,還是75%加計(jì)扣除,我看到的是科技性企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%,高新是75%,
老師,評(píng)定高新技術(shù)企業(yè)的前提是企業(yè)能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
去年12月通過高新技術(shù)企業(yè),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以填一整年還是1個(gè)月的
高新技術(shù)企業(yè) 今年稅法考試要是出現(xiàn) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是75%還是100% 請(qǐng)問一下
你好..今年剛評(píng)的高新技術(shù)企業(yè)..今年的企業(yè)所得稅是用小微企業(yè)還是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
請(qǐng)問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯(cuò)了,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)借方科目錯(cuò)了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對(duì)于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報(bào)?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬(wàn) 共計(jì)開票45萬(wàn)全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項(xiàng)目下的勞務(wù)人員,差旅費(fèi)機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場(chǎng)開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場(chǎng),二手車市場(chǎng)賣給個(gè)人)二手車市場(chǎng)有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對(duì)方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財(cái)務(wù)制度和崗位職責(zé)模板
在兩個(gè)公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請(qǐng)問我給某某公司開了一萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)普票,但是對(duì)方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個(gè)錢入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認(rèn)這筆收入的話又該怎么處理呢?
第四季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)是50..要是填了就要先交稅..里面沒有填加計(jì)扣除的地方..到了年報(bào)的時(shí)候填加計(jì)扣除又要退稅..我們這里不允許退..這個(gè)第四季度的利潤(rùn)怎么填.
同學(xué),你好 那你可以先暫估費(fèi)用