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老師,我們是一般納稅人,沒有申報(bào)過買賣合同的印花稅,現(xiàn)在年底了,我們?nèi)绻创紊陥?bào)印花稅,可以把一整年的營業(yè)額填報(bào)印花稅嗎?還是有比較合理的做法

2025-01-15 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-15 16:28

你好,可以的,操作沒什么問題。

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快賬用戶1600 追問 2025-01-15 16:36

老師,這樣填寫對不

老師,這樣填寫對不
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齊紅老師 解答 2025-01-15 16:37

你這個(gè)合同的書立日期寫24年12月31日。

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快賬用戶1600 追問 2025-01-15 16:37

好的,其他沒問題吧

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齊紅老師 解答 2025-01-15 16:38

你好,其他的金額沒問題就沒事。

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你好,可以的,操作沒什么問題。
2025-01-15
你好,購銷合同印花稅目前很到企業(yè)都是按次申報(bào),購銷合同印花稅是需要申報(bào)的
2023-12-26
你好,這個(gè)按次申報(bào)的話發(fā)生了義務(wù)你就需要申報(bào)了。
2024-04-17
以后按不含稅的金額來。
2024-07-05
你好這個(gè)你之前那個(gè)稅種核定,你去查是不是還是按季度,是不需要處理,。 等季度時(shí)候再去稅源采集,去申報(bào)就可以,你按次這個(gè)是那個(gè)稅目?和之前稅目是一樣的嗎,不是吧?
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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