你好,之前當時買車做了公戶嗎?用什么支付的?你賬上公戶支付了的話,你怎么做的?把之前的固定資產(chǎn)補上,折舊也補上,然后再做固定資產(chǎn)清理。
請問老師,我們公司買了幾輛運輸車,以前有進項稅已經(jīng)抵扣了,折舊也一次性折完了,還沒到4年呢,老板就賣了兩輛車,還沒有開發(fā)票,不想交稅,我這兩輛車的固定資產(chǎn)在賬上怎么轉(zhuǎn)消呀?
我們公司之前買了一輛車,沒做殘值,全部折舊完了,但是現(xiàn)在我們賣了一萬會計,怎么做分錄呀?
老師,我們有兩家公司,然后之前財務(wù)把購買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進去,一直計提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎
老師,你好,有個問題請教,就是公司有一輛之前頂賬的車,公司一直未入固定資產(chǎn),這輛車時間也長了,現(xiàn)在要求入固定資產(chǎn),那還折舊嗎,怎么折舊,
老師,你好,有個問題請教,就是公司有一輛之前頂賬的車,公司一直未入固定資產(chǎn),這輛車時間也長了,現(xiàn)在要求入固定資產(chǎn),那還折舊嗎,怎么折舊,
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
沒有走公司賬戶,而且現(xiàn)在賣車也沒走公司賬戶,我怎么補固定資產(chǎn)?
當時你知道多少錢嗎?借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款。然后購入的次月開始補折舊,借管理費用等 貸累計折舊 跨年的你也可以用借利潤分配未分配利潤, 貸累計折舊
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,這個車是14年買的,我直接記借:利潤分配 未分配利潤 (所有的累計折舊額) 貸:累計折舊可以么?還是需要往年的每個月的每一筆都得記出來
可以的 一塊做就行的
老師,這個開的是個二手車銷售票,我們銷售出去是給個人,只交增值稅就可以吧
增值稅、附加稅,如果有利潤的話,需要交所得稅。