你好,只開(kāi)材料發(fā)票是13%;第一種是9%;第二種,是9%和13%。肯定是只開(kāi)9%的劃算。
老師,一家小規(guī)模裝飾公司,對(duì)外開(kāi)具工程款48萬(wàn),屬于混合銷售,成本70%是材料票,入的材料款可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是不是合同里面要的分別明確材料明細(xì)和材料總價(jià),需要把材料總金額和服務(wù)金額分別寫清楚才可以?另外對(duì)外開(kāi)票需要分別開(kāi)材料費(fèi)和服務(wù)費(fèi)嗎?還是開(kāi)一張票就行?對(duì)應(yīng)合同有什么要注意的地方嗎?
老師想問(wèn)下公司是建筑服類型,公司向外購(gòu)材料,一般情況下提供材料及安裝服務(wù),現(xiàn)有個(gè)工程對(duì)方只購(gòu)公司的材料不須提供服務(wù),能這樣?開(kāi)票也能開(kāi)建筑發(fā)票嗎?
老師好,建筑行業(yè)給包工頭包工包料的分包,包工頭開(kāi)給建設(shè)公司的發(fā)票,是材料和人工分開(kāi)開(kāi)材料和勞務(wù)費(fèi),還是不區(qū)分材料和人工,合在一起籠統(tǒng)開(kāi)建筑服務(wù)?
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外,所以開(kāi)建筑服務(wù)給甲方是免稅,開(kāi)具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu),然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開(kāi)具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開(kāi)材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒(méi)有對(duì)應(yīng)開(kāi)具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
老師,想問(wèn)一下,同一家公司簽了2個(gè)合同,只是材料名不一樣,款也是分開(kāi)付,可是對(duì)方開(kāi)發(fā)票兩個(gè)合同金額開(kāi)在一張發(fā)票里,是否可以
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時(shí)都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來(lái)里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒(méi)有票,我也不知道買啥,我沒(méi)入賬,我想問(wèn)的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對(duì)余額嗎?稅務(wù)會(huì)要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小額繳費(fèi)工會(huì)組織工會(huì)經(jīng)費(fèi),返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度范本發(fā)來(lái)一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊(cè)地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開(kāi)一家子公司用來(lái)交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購(gòu)進(jìn)商品28.3,賣出單價(jià)17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)單價(jià)入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計(jì)入哪個(gè)科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報(bào)表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個(gè)公司,分紅的時(shí)候要交什么稅嗎?
比如材料是30元,人工是10元,我可以把人工費(fèi)的金額加到材料里面,直接開(kāi)材料40元嗎?
前提是你們的進(jìn)項(xiàng)票里有這個(gè)材料,開(kāi)票的時(shí)候也選這個(gè)材料的大類。可以的,相當(dāng)于你們簡(jiǎn)單的人工加工了。(一定得有進(jìn)項(xiàng)。)
現(xiàn)在我們的狀況:有材料進(jìn)項(xiàng)票的就是沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng) 老師如果我公司沒(méi)有人工勞務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料的進(jìn)項(xiàng),那么最后我公司開(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)的銷項(xiàng),全部都勾選材料抵扣這沒(méi)事吧?而且我們的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不是針對(duì)性的材料,因?yàn)橐粡埐牧习l(fā)票上可能涉及很多家門店的材料 那么我勾選的這張進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)影響什么呢?
進(jìn)項(xiàng)票抵扣現(xiàn)在都是混著抵扣的,只要開(kāi)出的發(fā)票沒(méi)出進(jìn)項(xiàng)票那個(gè)大類里就可以了。建筑發(fā)票是允許開(kāi)進(jìn)去材料,或者像購(gòu)的鋼筋需要彎曲加工等,沒(méi)事的,只要不亂開(kāi)就可以了。
開(kāi)的話 肯定是依照合同中實(shí)際用材開(kāi)的 但是有時(shí)候材料只占30%,而人工費(fèi)高,比如說(shuō)只用了一種材料 材料我們進(jìn)價(jià)300,但是若我把人工加進(jìn)去開(kāi)材料票那么材料銷售金額就是600,這樣的可以嗎?因?yàn)橛械目鐓^(qū)不想開(kāi)建筑服務(wù) 直接開(kāi)成材料銷項(xiàng)發(fā)票的
沒(méi)有勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只要你們有自己的工人也可以的,自己的勞務(wù)又不需要發(fā)票。第一個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。第二個(gè),不是針對(duì)性的材料也沒(méi)事,因?yàn)槭腔熘挚鄣?,不區(qū)分,只要不是跨度特別大,都沒(méi)影響。
問(wèn)題是自己的工人,我們公司沒(méi)有給其申報(bào)個(gè)稅
哦,那你我明白你的擔(dān)心了。不過(guò),這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該不大,起碼不是虛開(kāi)發(fā)票范圍,那就開(kāi)你上面說(shuō)的材料發(fā)票吧,那個(gè)增值金額大小跟銷項(xiàng)稅有關(guān),不算高。
老師,這樣的話,我公司支付給工長(zhǎng)個(gè)人的報(bào)酬,既不用讓其提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(問(wèn)題是這些干活的人不會(huì)給我公司開(kāi)票的)又不用給其申報(bào)個(gè)稅對(duì)嗎? 有沒(méi)有需要注意事項(xiàng)
按稅法是需要代扣代繳的。但是,以下理由可以參考。(我公司的臨時(shí)農(nóng)民工用工,流動(dòng)性強(qiáng),文化程度低,操作個(gè)稅app困難,而且,他們的工資總額小于12萬(wàn)和應(yīng)納稅款小于400元,屬于免于個(gè)稅匯算的情形,我公司無(wú)主觀故意不履行代扣代繳義務(wù)。)
也就是上面解釋的話,我公司基本戶轉(zhuǎn)給個(gè)人的工費(fèi),就不用照工資表也不用給他們申報(bào)個(gè)稅,還能所得稅稅前扣除對(duì)嗎? 事實(shí)上還有:他們流動(dòng)性很強(qiáng) 老師如果有的人一直跟著公司干超過(guò)12萬(wàn)是不是就必須申報(bào)個(gè)稅了?(因?yàn)橛行┦前ぐ?,這樣材料及人工費(fèi)合計(jì)肯定是超12萬(wàn)的)
如果想稅前扣除就得申報(bào)工資薪金或者有發(fā)票。超過(guò)12萬(wàn),不管是工資還是勞務(wù)所得都是綜合所得,都是必須匯算的。
那您的意思:不給工人申報(bào)個(gè)稅就不能稅前扣除所得稅納稅調(diào)增 這樣的話公司豈不是需要承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)稅率 老師有什么好的稅籌方法解決這種情況呢
要不讓他們?nèi)ゴ_(kāi)發(fā)票,每個(gè)人不超12萬(wàn)/年,他們也不交稅。
就是因?yàn)檫@些人都是農(nóng)民工類的,不咋識(shí)字而且很難溝通,這條根本走不通,所以想著看老師您有更好的稅籌方案沒(méi)
沒(méi)有,這種籌劃很難了。