清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊238727.1 貸:固定資產(chǎn)256637.17 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ?
#提問(wèn)#老師,一輛價(jià)值70000的車(chē) 已計(jì)提折舊66500 剩余凈殘值3500 現(xiàn)在賣(mài)了5000元 已開(kāi)發(fā)票稅率是13個(gè)點(diǎn),稅額是575.22請(qǐng)幫忙做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
你好 我們賬上有一輛車(chē) 已經(jīng)折舊完了 原值359464.66元 累計(jì)折舊338995.14元 凈殘值為10783.94元 現(xiàn)在賣(mài)給了別人 賣(mài)了15萬(wàn)(不含稅132743.36 稅額17256.64) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分錄怎么做
老師問(wèn)一下,這個(gè)月賣(mài)了汽車(chē),累計(jì)折舊5752.50元,汽車(chē)原值24271.84元,這個(gè)月現(xiàn)金賣(mài)了17000元。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車(chē)原來(lái)買(mǎi)進(jìn)也是二手車(chē)開(kāi)的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣(mài)出開(kāi)了一張6%的增值稅發(fā)票
出售了一臺(tái)車(chē),原值256637.17元,累計(jì)折舊額238727.1元,收到賣(mài)車(chē)現(xiàn)金5000元,在電子稅務(wù)局做了5000元的無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)下我們公司買(mǎi)了輛車(chē)收到發(fā)票金額5萬(wàn),我們有臺(tái)舊車(chē)賣(mài)給人家,5000元,我們實(shí)際付45000元,這個(gè)5000元的舊車(chē)在固定資產(chǎn)帳上,原值50000萬(wàn)元,折舊后現(xiàn)剩余凈值10000元,這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車(chē)輛來(lái)充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是開(kāi)電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開(kāi)票嗎?開(kāi)什么發(fā)票?技術(shù)咨詢(xún)么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無(wú)償借款,有沒(méi)有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策啊?
企業(yè)無(wú)償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬(wàn)職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬(wàn)借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬(wàn) 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,有沒(méi)有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請(qǐng)問(wèn)A工廠是B貿(mào)易公司的客戶(hù),B公司找了C貨代公司出貨,A承擔(dān)一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開(kāi)票給A工廠,A付錢(qián)給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 17910.07 累計(jì)折舊238727.1 貸:固定資產(chǎn)256637.17 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)575.22 借:營(yíng)業(yè)外支出13485.29 貸:固定資產(chǎn)清理13485.29
嗯嗯,把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)平就行
我這樣做的,但是固定資產(chǎn)清理還有4424.78元的余額,怎么辦呢
如果不這樣做利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上
差額轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/支出,轉(zhuǎn)平就行
就是不知道分錄怎么做了
直接把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出平就是了,那個(gè)增值稅收入跟所得收入有差異很正常的,計(jì)算口徑不一
好的,知道了,謝謝
不客氣,祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。