同學(xué)你好 你收到發(fā)票了是費(fèi)用只要不是福利費(fèi)招待費(fèi)這種的都可以勾選抵扣的
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
老師,我們公司購進(jìn)得的一個(gè)些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識,稅額可以在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時(shí)候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個(gè)月申報(bào)前認(rèn)證的?還是必須這個(gè)月就認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報(bào)銷的費(fèi)用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費(fèi)用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費(fèi)用了?
老師,成立了一家個(gè)體工商戶,申報(bào)完生產(chǎn)經(jīng)營后,剩余的利潤可以直接轉(zhuǎn)經(jīng)營者私賬嗎?
公司購入不良債權(quán)3000萬,支付對價(jià)1000萬,如何做賬務(wù)處理,如何做會(huì)計(jì)分錄?
23年員工申訴工資,是之前為增加成本,找的朋友的身份信息做的工資?,F(xiàn)在對方不同意撤訴應(yīng)該怎么處理?直接更正申報(bào)表嗎?
下載的視頻教學(xué)一年后還能看嗎?
老師,我們公司是中介公司,介紹業(yè)務(wù)給其他企業(yè)合作的,這種開票時(shí)候要開什么類目???中間收取總金額的百分比,這種有什么限制?
老師,一般納稅人建筑行業(yè),請問當(dāng)月收到的工程款預(yù)收賬款,是否當(dāng)月就要按工程款÷1.09乘以2%來預(yù)繳增值稅申報(bào)處理?后續(xù)開發(fā)票再抵扣已申報(bào)的預(yù)繳增值稅?
一般納稅人 小微 服裝企業(yè) 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月開業(yè) 每月固定人員(技術(shù) 管理 行政 財(cái)務(wù)等7人 季節(jié)生產(chǎn)人員8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 殘保金人數(shù)在企業(yè)所得稅匯算年平均人數(shù)怎么填寫
老師晚上好,請教一下,如果會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,或者是沒有依據(jù)調(diào)過賬,但是沒有影響損益,如果有罰款,會(huì)計(jì)需要承擔(dān)嗎?
債務(wù)人以長期股權(quán)投資清償債務(wù)的,所清償債務(wù)賬面價(jià)值與轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資賬面價(jià)值的差額,到底是應(yīng)計(jì)入投資收益還是其他收益呢,今年課程里講的是計(jì)入其他收益,題庫里的題為啥是投資收益呢,到底應(yīng)該是哪個(gè)呢
老師好,匯算時(shí)提示24年有個(gè)2千多的罰款,要納稅調(diào)增,可是24年我們沒有接到有什么罰款的通知啊,電子稅務(wù)局也沒有文書。這是啥罰款呢?
但是我沒有做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄,不知道行不行,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進(jìn)項(xiàng)
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實(shí)際做分錄的時(shí)候并沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)分錄,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我稅務(wù)這一塊處理的全部都錯(cuò)誤了,不知道有沒有辦法讓我調(diào)整過來把之前年度的
反結(jié)賬就可以調(diào)整了哦