同學(xué)你好 你收到發(fā)票了是費(fèi)用只要不是福利費(fèi)招待費(fèi)這種的都可以勾選抵扣的
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個(gè)月申報(bào)前認(rèn)證的?還是必須這個(gè)月就認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報(bào)銷的費(fèi)用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費(fèi)用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費(fèi)用了?
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時(shí)候有9張發(fā)票沒有做價(jià)稅分離,都是收到的報(bào)銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是我做賬的時(shí)候直接進(jìn)了成本或者是費(fèi)用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調(diào)整合適,老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)說稅交的太少了,要確認(rèn)下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認(rèn)的這部分中有好幾個(gè)項(xiàng)目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報(bào),老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認(rèn)未開票收入的時(shí)候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在申報(bào)的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)里填報(bào)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個(gè)是什么意思,我申報(bào)25年的評(píng)價(jià),是說25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動(dòng)合同是從9月1號(hào)開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報(bào)? 個(gè)稅開始申報(bào)就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個(gè)次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
但是我沒有做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄,不知道行不行,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進(jìn)項(xiàng)
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實(shí)際做分錄的時(shí)候并沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)分錄,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我稅務(wù)這一塊處理的全部都錯(cuò)誤了,不知道有沒有辦法讓我調(diào)整過來把之前年度的
反結(jié)賬就可以調(diào)整了哦