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老師好,12月份簽訂了購貨合同,也預付了 一部分貨款,這樣的話需要不需要申報印花稅,我的印花稅報完了,我能不能等到開來發(fā)票的時候在申報印花稅

2025-01-14 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 09:32

你好,你簽訂的這個合同就需要交印花稅。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 09:33

簽訂的時候就需要交,不是等到發(fā)票來,對吧,關鍵我的印花稅申報完了,必須要更正嗎,我就當合同沒簽(現(xiàn)在簽合同的也少)到來發(fā)票的時候在申報不可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:34

你好,這個不需要更正的,因為印花稅本身就是按照合同來算的。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 09:42

就是說我等到25年1季度的時候 申報上也可以對吧

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:50

你好。你如果想做到24年,你就1月申報,如果你想做到25年就2月份申報。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 10:08

印花稅不是按季申報的嗎,不更正印花稅表的情況下只能做到25年一季度。

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:09

你好是按季度申報,但是今天才到14號啊。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 10:10

我的印花稅申報完了,那就作廢了,重新在報一下,這樣最好對嗎。

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:16

是的,就是這樣子操作是最好的。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 10:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:42

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 11:37

老師,我又想交了,那我看合同我是如何界定我是按含稅還是不含稅的數(shù)交納這個印花稅呢。

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:37

你好,是這樣子的,合同上面有含稅和不含稅的話,可以按照不含稅,否則按照含稅。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 11:39

就是這個合同 上沒體現(xiàn)說按哪個交印花稅,簽的有含稅金額是多少,不含稅是多少,那就按不含 稅。如果只有含稅金額那就按含稅,是不 是這樣

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:43

你好,是的,就是你理解的這樣子。

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快賬用戶1424 追問 2025-01-14 11:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:47

你好,不用客氣的了。

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你好,你簽訂的這個合同就需要交印花稅。
2025-01-14
你好,到第二季度你必須前半年的全部申報這次
2023-05-13
你好,按照你們的運費金額合計申報
2020-09-10
你好,印花稅是雙方都需要繳納的。
2023-09-06
你好? ?不用在加了。? 再加你就多報了??
2021-06-02
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