這個不是的哈,是4個季度合計金額-已經(jīng)交的個稅
老師,定期定額的小規(guī)模納稅人(個體戶),季度定額63000元,這個季度開了13萬多的發(fā)票,個人經(jīng)營所得稅應(yīng)交376元,請問老師個人經(jīng)營所得所得稅年終也和個人所得稅一樣匯算是吧?年開票總額不超過63000乘以4的話,以前季度所交的經(jīng)營所得稅會退回嗎?
個體工商戶二季度開具二十萬元發(fā)票要繳納個人經(jīng)營所得稅多少?如何計算的?
定期定額個體戶季度開普票,百分之一的,44萬,需要繳納多少個人經(jīng)營所得稅? 個人經(jīng)營所得稅稅率表發(fā)我一下
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當(dāng)時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎?下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
前面沒有繳稅呢,那就是明年一月申報的時候按8*3+29.8計算收入嗎?
如果有進項發(fā)票呢?
有進項成本票就按扣除后計算
那個體戶也有工資這塊的支出呢?是不是需要做帳?然后按照利潤表的營業(yè)利潤乘以稅率繳稅呢?
是的,就是按營業(yè)利潤來算個稅
那個體戶的稅率是多少?
生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅率http://gz.bendibao.com/life/2018929/244644.shtml
老師,那明年個人匯算清繳呢?有收入的個體戶是不是也要和企業(yè)一樣做匯算清繳?
是的,是在3月底前匯算。沒企業(yè)所得稅那么復(fù)雜