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老師請(qǐng)問下,今年對(duì)方公司紅沖了開給我們的原材料發(fā)票,我們應(yīng)該怎樣入賬,但我們公司已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn),我們?cè)?2年收到發(fā)票時(shí)做的借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)賬款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本原材料,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。收到紅沖發(fā)票時(shí)做的借原材料 紅字貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字應(yīng)付賬款紅字,請(qǐng)問下要不要紅沖成本 ,那又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

2025-01-13 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-13 16:01

你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3193 追問 2025-01-13 16:10

請(qǐng)問一下是這樣?

請(qǐng)問一下是這樣?
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齊紅老師 解答 2025-01-13 16:26

庫存商品是貸方金額,同時(shí)還有一個(gè)借方數(shù)。以前年度損益調(diào)整是單獨(dú)科目,不是利潤分配科目,最后一步結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。

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你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好對(duì)的,是的,是這么做的
2023-02-14
學(xué)員您好,發(fā)票回來7元,要調(diào)成本的 原先暫估沖紅后 借:庫存商品 7 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 7 借:主營業(yè)務(wù)成本 7 貸:庫存商品 7
2022-02-13
那你第一個(gè)分錄寫錯(cuò)了是吧?借其他應(yīng)收款貸銀行存款才對(duì)。 你實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)的,上面的不變。問對(duì)方重新要求開發(fā)票。
2024-12-06
不對(duì) 第二個(gè)分錄不對(duì),進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個(gè)也不對(duì)
2023-07-13
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