您好,你錄入的是期初余額,不是發(fā)生額,因此余額是0的就不需要錄入
請(qǐng)問(wèn)下:我們中途建立新賬,錄入期初數(shù)量怎么錄 比如:我建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數(shù)據(jù)嘛。那么本年累計(jì)發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入不
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開(kāi)始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開(kāi)始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
老師好,問(wèn)一下,上個(gè)月剛從代理記賬公司把賬拿回來(lái),這個(gè)月建賬的話,初始余額是只錄入發(fā)生額及余額表中的期末余額就行嗎?還是需要把借方、貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)也填上?
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計(jì)借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對(duì)不上,我要怎么調(diào)整?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
比方說(shuō)應(yīng)付賬款,總計(jì)里我11月的本年發(fā)生額是借23萬(wàn),貸21萬(wàn),這里面包含20個(gè)單位,如果有的單位余額為0,那么我輸入的數(shù)據(jù)就是借20萬(wàn),貸19萬(wàn),豈不是本年發(fā)生的數(shù)據(jù)就變少了?
您好,你這是發(fā)生額。期初數(shù)據(jù)要按上期期末余額錄入