小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?

請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
請問下我開出去發(fā)票,那個稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅嗎 那我這個小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個分錄得怎么做,謝謝啊
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應收 貸 主營業(yè)務收入29/1.01 應交稅費-應交增值稅29/1.01*0.01 借 應交稅費 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應收 貸 主營業(yè)務收入 69/1.01 應交稅費 69/1.01*0.01 借 應交稅費69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個方案 分錄和金額都對嗎?
老師,請問小規(guī)模公司都是未開票收入,假如一個季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時候做:借:應收賬款 29萬 貸:主營業(yè)務收入 281553.40 應交增值稅 8446.60元(按3個點手動算增值稅),這個8446.6的增值稅也是可以享受季度未達起征點免增值稅的政策的嗎?
運梁車租賃開專票是幾個點?可以1個點么
銷售石料產生的運輸費、人工費、挖機費、鏟車費會計分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會計準則,年底存貨要計提資產減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請老師具體說下
電子稅務局的進項稅發(fā)票長期未抵扣會失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來,重新開的這張怎么處理呢
公司報銷員工提供的住宿金額支付截圖,實際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉一般納稅人隨時都可以轉嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產成本中的成本明細人工,原材料,制造費,只對應轉入成品的成本明細還是指當期生產成本里進入的人工,原材料,制造費的明細。
老師我想問一下我公司外包學校食堂,取得收入免稅嗎