同學你好 借銀行 貸實收資本-股東名字 印花稅 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 貸銀行存款
老師,我想問的是今年一年我都沒有計提和繳納印花稅,現在補交了印花稅,會計分錄應該怎么寫,需要計提嗎
老師,我收到我股東的100萬,股東是一家公司,會計分錄怎么寫
老師,我公司收到投資其他公司得到的分紅,然后分給股東,會計分錄怎么寫
以前年度股東轉進來的款,沒有備注投資款,原會計分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 按審計意見,現在把這個款退回股東,讓股東備注投資款,重新轉進來。 1、這個分錄要怎么寫? 2、退回重新轉入的這筆,要再交印花稅嗎?
老師,我這邊是新成立的一個公司,現在收到股東投資款10萬元,請問備注或者分錄我這邊怎么寫,還有就是這個股東是一個企業(yè)
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現金存到了分公司b,現在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師 12月我才收到一筆股東投資14000 這個印花稅是年底交嗎 公司還收到兩次租賃合同的費用 一筆是5000 一筆是7000 這個印花稅我該怎么謝寫計分錄呢 三筆一共是26000 印花稅是按照26000*萬分之五提交報稅嗎
同學你好 bushi不是按次申報的那就現在申報哦 現在減半征收
老師 我沒看明白 您的意思是現在申報?那我是把這三筆收入一起申報印花稅嗎 其中兩筆租賃費有租賃合同 之前也沒交印花稅 后天就是報稅期限了 我很著急 不知道怎么做 也不知道怎么做分錄 麻煩老師了 謝謝您
同學你好 對的 分開三行申報就可以
就拿5000那一次收入 分錄是不是這么寫 借稅金及附加1.25 貸應交稅費印花稅1.25 借應交稅費印花稅1.25 貸銀行存款1.25
對的 分錄是這樣做的
還有個問題像私車公用,法人自己的車,怎么做賬呢
這個得簽租車協議才可以