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Q

老師:采購貨物,商品到了,但是對方還沒有給我開票,我們的出納又開了發(fā)票出去,我暫估入賬是對的吧?

2025-01-13 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-13 11:54

你好是的,就是這樣子操作。

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快賬用戶8718 追問 2025-01-13 11:55

分錄怎么做呢?后期發(fā)票到了,又怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 11:57

你可以借庫存商品-暫估,貸應付賬款 然后拿到發(fā)票后先做紅字憑證沖減。然后再按照發(fā)票重新做。

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快賬用戶8718 追問 2025-01-13 11:57

懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-13 11:58

你好,不用客氣的了。

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你好是的,就是這樣子操作。
2025-01-13
是的,就是那樣處理就行
2025-04-09
需要暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,銷售需要做無票收入,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是暫估,之后做借發(fā)出商品 貸庫存商品
2020-11-23
我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫 先暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-11-23
你好,今年匯算清繳前開出發(fā)票,就不用調(diào)增了
2021-05-15
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