銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 需要計(jì)提附加稅。你看下你印花稅需要交吧? 企業(yè)所得稅需要交吧?這些需要繳都計(jì)提 還需要交哪些稅款,比如房產(chǎn)稅、土地使用稅
老師,你好,我這個月不是申報(bào)12月份的工資嘛,申報(bào)的時(shí)候有5個人要繳納個稅,但是12月份的時(shí)候我沒有計(jì)提個稅,1月份發(fā)放12月份工資的時(shí)候也沒有扣除,現(xiàn)在怎么做賬呢?報(bào)表怎么修改呢?
老師我在一月份申報(bào)23年12月所得稅的時(shí)候交了7萬多企業(yè)所得稅,但是在23年12月的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在在一月份入賬的時(shí)候需要怎么做啊
老師,您好!我是生產(chǎn)制造企業(yè),一般納稅人資質(zhì)。 請問,生產(chǎn)制造企業(yè)需要計(jì)提的有哪些?各需要計(jì)提的分錄怎么寫,感謝老師賜教!
領(lǐng)老師,我企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)?,F(xiàn)在年末了,需要有哪些需要做年末得賬務(wù)處理呢?
老師,我企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。年底關(guān)賬,會計(jì)要注意哪些工作事項(xiàng)?哪些費(fèi)用需要計(jì)提?
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆]有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時(shí)填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒審計(jì)的,如照實(shí)填寫未審計(jì)會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???
每個月需要計(jì)提工資、折舊、攤銷。
好的,謝謝老師 在還不知道年獎金多少的情況下,這個該怎么計(jì)提呢?
暫估一個的,你們平時(shí)根據(jù)什么來發(fā)放?
今年政策有變動,所以今年的數(shù)據(jù)一點(diǎn)都無法參考
你好,那是什么政策,你說一下的,它是根據(jù)什么來。
老師,寧愿多暫估一點(diǎn),還是少暫估一點(diǎn)呢?哪種好做賬些?
要等集團(tuán)總公司下發(fā)文件才知道,現(xiàn)在我們還不知道
你想少交少預(yù)繳所得稅,那就多暫估,反正是匯算清繳都是一個樣,你之前少交了稅款,匯算清繳也是得多補(bǔ)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
我還有一個問題,老師 暫估年終獎怎么寫分錄?
借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。